• 内部控制 方红星 池国华 东北财经大学出版社有限责任公司
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内部控制 方红星 池国华 东北财经大学出版社有限责任公司

4 1.3折 32 八五品

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作者方红星 池国华

出版社东北财经大学出版社有限责任公司

ISBN9787565426018

出版时间2017-02

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数296页

字数99999千字

定价32元

货号9787565426018

上书时间2024-04-04

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品相描述:八五品
商品描述
基本信息
书名:内部控制
定价:32.00元
作者:方红星 池国华
出版社:东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期:2017-02-01
ISBN:9787565426018
字数:449000
页码:296
版次:
装帧:平装
开本:16开
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“十二五”普通高等教育本科国家 级规划教材国家重点学科
内容提要

目录
章总 论节内部控制的历史演进第二节内部控制的现实意义第三节我国内部控制法规的发展第四节我国企业内部控制规范的框架体系□复习思考题第二章内部控制的基本理论节内部控制的定义第二节内部控制的目标第三节内部控制的原则第四节内部控制的要素第五节内部控制的局限性□复习思考题第三章内部环境节组织架构第二节发展战略第三节人力资源第四节社会责任第五节企业文化第六节诚信和道德价值观□复习思考题第四章风险评估节目标设定第二节风险识别第三节风险分析第四节风险应对□复习思考题第五章控制活动节不相容职务分离控制第二节授权审批控制第三节会计系统控制第四节财产保护控制第五节预算控制第六节运营分析控制第七节绩效考评控制第八节合同控制□复习思考题第六章信息与沟通节内部信息传递第二节信息系统第三节沟通□复习思考题第七章业务活动控制节资金活动控制第二节采购业务控制第三节资产管理控制第四节销售业务控制第五节研究与开发控制第六节工程项目控制第七节担保业务控制第八节业务外包控制第九节财务报告控制□复习思考题第八章内部监督节内部监督的机构及职责第二节内部监督的程序第三节内部监督的方法□复习思考题第九章内部控制评价节内部控制评价概述第二节内部控制评价的组织与实施第三节内部控制缺陷的认定第四节内部控制评价工作底稿与报告□复习思考题第十章内部控制审计节审计范围与审计目标第二节计划审计工作第三节实施审计工作第四节评价控制缺陷第五节完成审计工作第六节出具审计报告□复习思考题主要参考文献
作者介绍

序言

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