内部控制与风险管理
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全新
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作者夏宁
出版社机械工业出版社
出版时间2023-10
版次1
装帧其他
货号R7库 12-18
上书时间2024-12-18
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
夏宁
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出版社
机械工业出版社
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出版时间
2023-10
-
版次
1
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ISBN
9787111735847
-
定价
59.00元
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装帧
其他
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
304页
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字数
455千字
- 【内容简介】
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本书不仅重点阐明了内部控制的基本概念、理论和方法,强调理论与案例之间的互动,还关注特色行业、发展前沿、文献研究,并设计出“理论+行业”“理论+前沿”“理论+文献研究”三大特色知识模块,极大地丰富了内部控制的内容体系。为了体现“大风控”体系,本书还增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等内容。通过引例、新政策解读等内容,本书特别注重培养读者的法治思维、社会责任、职业道德、反舞弊能力等。本书在内容上由浅入深,层层递进,不仅可以作为高等院校财务管理、会计学、审计学等专业本科生、研究生,以及金融专业硕士、MPAcc、MBA、EMBA等学员的教材,还可供电力、保险等行业的从业人员工作参考,也可作为企事业单位管理者的培训用书。
- 【目录】
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第一篇 基础知识
第一章 内部控制概论
第二章 内部控制基本规范
第三章 内部控制的设计与实施
第四章 金融风险管理
第二篇 行业特色
第五章 银行业内部控制
第六章 保险业内部控制
第七章 电力行业内部控制
第八章 医药行业内部控制
第九章 石油石化行业内部控制
第三篇 发展前沿
第十章 企业的合规管理之路
第十一章 中央企业内部控制体系
第十二章 智慧国资监管
第十三章 企业风险管理框架
第十四章 数字化时代下的公司治理之道
第四篇 案例研究
案例一 獐子岛财务造假案
案例二 中国联通的混合所有制改革
案例三 康美药业财务造假案
案例四 万科的预算管理
案例五 瑞幸咖啡财务造假案
案例六 行政事业单位内控建设案例
第五篇 学术研究
文献综述一 内部环境建设
文献综述二 风险评估
文献综述三 控制活动
文献综述四 信息与沟通
文献综述五 内部监督
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