审计
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37
全新
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作者李洪春、邓燏 编
出版社经济科学出版社
出版时间2012-12
版次1
装帧平装
货号R2库 11-12
上书时间2024-11-13
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
李洪春、邓燏 编
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出版社
经济科学出版社
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出版时间
2012-12
-
版次
1
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ISBN
9787514128482
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定价
37.00元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
288页
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字数
450千字
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正文语种
简体中文
- 【内容简介】
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《审计》上篇为审计基础知识,一改审计基础知识在教学中占据较大篇幅的做法,将基础部分整合为三章,有利于学生在简单了解基础知识之后,直接进入审计实务的学习。下篇的六个项目分为若干个工作任务,按照了解会计业务和工作程序、熟悉财务审计中的控制测试和实质性测试的顺序安排教学内容,且以审计案例引导学生模拟实际从事审计,边做边学,学做一体。
- 【目录】
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上篇审计基础知识
第一章总论
第一节审计概述
第二节审计目标与审计对象
第二章审计职业规范体系
第一节职业道德守则
第二节注册会计师执业准则
第三节质量控制准则
第四节注册会计师的法律责任
第三章审计程序和方法
第一节审计程序
第二节审计方法
第三节审计证据和工作底稿
第四节内部控制评审
下篇审计实务
项目一销售与收款循环的审计
任务1销售与收款循环的内部控制与控制测试
任务2销售与收款循环的实质性程序
任务3营业收入的实质性程序
任务4应收账款和坏账准备的实质性程序
任务5应交税费的实质性程序
任务6销售费用的实质性程序
任务7其他账户的实质性程序
项目二采购与付款循环的审计
任务1采购与付款循环的内部控制与控制测试
任务2采购与付款循环的实质性程序
项目三生产与存货循环的审计
任务1生产与存货循环的内部控制与控制测试
任务2生产与存货循环的实质性程序
项目四投资与筹资循环的审计
任务1投资与筹资循环的内部控制与控制测试
任务2投资活动的内部控制与控制测试
任务3投资交易的实质性程序
任务4筹资活动的内部控制与控制测试
任务5筹资交易的实质性程序
项目五货币资金审计
任务1货币资金的内部控制与控制测试
任务2货币资金实质性程序
项目六完成审计工作与出具审计报告
任务1完成审计工作
任务2出具审计报告
参考文献
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