• 注册会计师业务操作与风险控制丛书:内部控制评价
  • 注册会计师业务操作与风险控制丛书:内部控制评价
  • 注册会计师业务操作与风险控制丛书:内部控制评价
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

注册会计师业务操作与风险控制丛书:内部控制评价

5 2.5折 20 九品

仅1件

北京海淀
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者朱荣恩 著

出版社中国时代经济出版社

出版时间2003-01

版次1

装帧平装

货号1号字台上柜-1

上书时间2024-04-30

   商品详情   

品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 朱荣恩 著
  • 出版社 中国时代经济出版社
  • 出版时间 2003-01
  • 版次 1
  • ISBN 9787801693464
  • 定价 20.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 302页
  • 字数 199千字
【内容简介】
本书共分十二章,第一章和第二章论述内部控制理论和方法;第三章至第九章论述内部控制实务;第十章至第十二章论述内部控制检查和报告。
【目录】
总序

前言

第一章 内部控制概论

  第一节 内部控制概念的演变

  第二节 内部控制发展的原因 

  第三节 内部控制的作用与局限

  第四节 内部控制建立的原则

第二章  内部控制的方式

  第一节  组织规划控制

  第二节  授权批准控制

  第三节  全面预算控制

  第四节  文件记录控制

  第五节  实物保护控制

  第六节  风险评估控制

  第七节  职工素质控制

  第八节  内部报告控制

  第九节  同部审计控制

第三章 销售和应收账款的内部控制

  第一节  销售和应收账款的内容

  第二节  销售和应收账款的内部控制制度

第四章  采购和应付账款的内部控制 

  第一节 采购和应付账款的内容

  第二节 采购和应付账款的内部控制制度

第五章  生产和成本的内部控制

  第一节  生产和成本的内容

  第二节  生产和成本的内部控制制度

第六章  固定资产的内部控制

  第一节  固定资产的内容

  第二节  固定资产的内部控制制度

第七章  投资的内部控制

  第一节 投资的内容

  第二节 投资的内部控制制度

第八章  筹资的内部控制

  第一节   筹资的内容

  第二节   筹资的内部控制制度

第九章  货币资金的内部控制

  第一节  货币资金的内容

  第二节  货币资金的内部控制制度

第十章  内部控制的检查

  第一节  销售和应收款内部控制的检查

  第二节  采购和应会账款内部控制的检查

  第三节  生产和成本内部控制的检查

  第四节  固定资产内部控制的检查

  第五节  投资内部控制的检查

  第六节  筹资内部控制的检查

  第七节  货币资金内部控制的检查

第十一章  内部控制评价报告

第十二章  内部控制评价的内险和防范

附录一  财政部关于印发

附录二  中国注册会计师协会关于印发
点击展开 点击收起

   相关推荐   

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP