• 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)

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北京朝阳
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作者企业内部审计编审委员会 著

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115652478

出版时间2023-02

版次1

装帧平装

开本16开

定价149.8元

货号R_17675149

上书时间2025-01-02

陶情逸轩

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商品描述
内部审计是在组织内行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和营决行评审,可以地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业内部审计工作的诸多方行了详细的解读和指引,浓缩了企业内部审计的精华,旨在为企业的内部审计工作提供全面、的实务操作指南,提高内部审计工作者的业务操作水平。 ?

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