• {正版现货新书} 企业内部控制 9787542979445 罗小凤,邹德军主编

{正版现货新书} 企业内部控制 9787542979445 罗小凤,邹德军主编

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北京丰台

作者罗小凤,邹德军主编

出版社立信会计出版社

ISBN9787542979445

出版时间2025-08

装帧平装

开本26cm

定价49元

货号18752227

上书时间2025-12-11

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介
罗小凤,广东轻工职业技术大学数智审计与治理实验室副主任,从2006起已在中山大学开设会计学原理、财务会计等课程,2021年在学校开设审计基础与实务、新技术下的审计、专项审计、企业内部控制、经济责任审计、内部审计、财务会计实务等课程。多门课程被评为学校优秀课堂及精品课程。

目录
项目一 认识企业内部控制

任务一 了解企业内部控制的演进

任务二 了解中国企业内部控制体系

任务三 企业加强内部控制建设的意义

项目二 企业内部控制建设流程

任务一 内部控制建设准备阶段

任务二 内部控制现状评估阶段

任务三 内部控制设计优化阶段

任务四 内部控制运行维护阶段

项目三 企业风险评估

任务一 企业风险评估概述

任务二 企业风险评估的基本程序

任务三 企业风险评估的关注要点

项目四 企业内部控制环境设计

任务一 组织架构内部控制设计

任务二 发展战略内部控制设计

……

内容摘要
《企业内部控制》教材全面系统地介绍了企业内部控制的理论、实践与应用。它详细阐述了企业内部控制的基础理论、框架体系、设计方法、实施步骤,以及评价与审计等方面的内容。通过丰富的实践案例,教材深入分析了内部控制在企业日常运营管理中的具体应用,帮助读者理解内部控制的重要性及其对企业风险防范、运营效率提升的作用。同时,教材还介绍了国内外内部控制的最新发展动态和研究成果,使读者能够紧跟时代步伐,掌握内部控制领域的前沿知识。

主编推荐
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