• 内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
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内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)

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作者宋建波

出版社中国人民大学出版社

ISBN9787300300986

出版时间2021-12

装帧平装

开本16开

定价43元

货号1202564369

上书时间2024-12-14

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品相描述:全新
商品描述
前言

 
 
 
 

商品简介

本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部控制基本规范》,密切联系企业内部控制实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部控制展开介绍,包括内部控制要素和方法、管理控制、会计控制、业务流程控制和内部控制评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险识别、财务风险管理、信息系统的内部控制和风险管理等内容。下篇精选了10个的上市公司内部控制和风险管理的教学分析案例。
本书主要用于会计专业硕士(MPAcc)课程教学,也可作为相关专业高年级本科生的教学和参考用书。



作者简介

宋建波 中国人民大学商学院教授,博士生导师,入选财政部会计名家培养工程。长期从事内部控制与风险管理、会计学等课程的教学和科研。曾获北京市高等教育教学成果一等奖、*高等教育教学成果一等奖(2018年)和二等奖(2014年)。



目录

上篇 内部控制
章 内部控制概述 
节 内部控制的产生与发展 
第二节 内部控制的概念、目标、指导原则 
第三节 美国内部控制与风险管理框架及《萨班斯 奥克斯利法案》
第四节 中国《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》
第二章 内部控制要素 
节 内部环境 
第二节 风险评估 
第三节 控制活动 
第四节 信息和沟通 
第五节 内部监督 
第三章 管理控制 
节 组织控制 
第二节 人力资源管理 
第三节 企业文化 
第四章 会计控制 
节 资金集中管理 
第二节 全面预算控制 
第三节 业绩评价控制 
第五章 业务流程控制 
节 销售与收款控制 
第二节 采购与付款控制 
第三节 生产流程控制 
第四节 筹资活动控制 
第五节 投资活动控制 
第六章 内部控制评价 
节 内部控制评价主体 
第二节 管理层评估内部控制 
第三节 注册会计师对内部控制的评价 
中篇 风险管理
第七章 风险管理概述 
节 风险的相关概念 
第二节 风险管理的相关概念 
第三节 风险管理的程序 
第四节 风险管理组织 
第八章 风险识别 
节 风险识别的方法 
第二节 企业面临的一般风险 
第三节 业务连续性计划 
第九章 财务风险管理 
节 财务风险及衡量 
第二节 流动性风险控制 
第三节 信用风险控制 
第四节 筹资风险控制 
第五节 投资风险控制 
第六节 汇率风险 
第七节 利率风险 
第十章 信息系统的内部控制和风险管理
节 企业的信息战略和内部控制目标 
第二节 信息系统内部控制——COBIT模型
第三节 信息系统的风险管理 

下篇 案例
案例一 獐子岛“扇贝跑路”事件 
案例二 瑞幸咖啡财务造假事件 
案例三 辅仁药业的跨界之路 
案例四 康得新百亿造假事件 
案例五 六个核桃股价“腰斩”事件 
案例六 刚泰集团违规担保事件 
案例七 贵人鸟的没落之路 
案例八 必得科技的上市意图 
案例九 南方航空员工贪腐事件 
案例十 雅百特业绩承诺背后的“国际谎言”
参考文献


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