• 【全店正版】内部控制 赠送课程思政
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【全店正版】内部控制 赠送课程思政

9787301319789

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作者李正,刘杰

出版社北京大学出版社

ISBN9787301319789

出版时间2021-03

装帧平装

开本16开

页数276页

定价51.45元

货号10095331726054

上书时间2024-06-19

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   商品详情   

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商品描述
基本信息商品名:内部控制 赠送课程思政ISBN:9787301319789定价:49出版社:北京大学出版社作者:李正,刘杰参考信息(以实物为准)出版时间:2021-03-01印刷时间:2021-03-01版次:1印次:1包装:平装开本:16开用纸:胶版纸页数:276字数:399000  编辑推荐    本书既可以作为会计学、审计学、财务管理类专业的本科生和硕士研究生教材,也可以作为实务界人士自学参考用书。   内容简介    本书属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。本书采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,本书注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共分九章内容,具体包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、内部控制的基本方法、业务循环控制、信息与沟通、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。   目录    第一章内部控制的基本理论 第二章内部环境 第三章风险评估 第四章内部控制的基本方法 第五章业务循环控制 第六章 信息与沟通 第七章 内部监督 第八章 内部控制评价 第九章 内部控制审计 第十章 内部控制咨询 附录 参考文献   作者简介    李正,云南财经大学会计学院特聘教授,博士生导师。中国审计学会理事。主持国家社会科学□□、教育部人文社会科学□□、中国博士后科学□□、浙江省自然科学□□、浙江省社会科学□□等十几项。参与国家自然科学□□、财政部会计准则研究课题、企业内部控制体系建设等各级各类课题五项。在《会计研究》《中国工业经济》《审计研究》《中南财经政法大学学报》等期刊发表论文二十多篇。研究方向为会计信息披露、内部审计与注册会计师审计、商业伦理与社会责任。刘杰,贵州财经大学会计学院副院长、博士、教授,曾任贵州省国际税收研究会理事等职务,长期从事管理咨询业务,主要研究领域:大数据审计、内部控制和会计信息化。在《Sustainability》《Economic Modelling》《财务研究》等国内外学术期刊上发表学术论文40余篇,出版学术专著1部,出版教材3部,参编教材1部,主持和参与40多项纵向和横向课题研究。

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