• 内部控制 附课程思政 李正,刘杰
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内部控制 附课程思政 李正,刘杰

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作者李正,刘杰

出版社北京大学出版社

ISBN9787301319789

出版时间2021-03

装帧平装

定价49元

货号9787301319789

上书时间2024-08-06

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商品描述


基本信息


书名:内部控制 附课程思政


定价:49.00元


作者:李正,刘杰


出版社:北京大学出版社


出版日期:2021年03月 


ISBN:9787301319789


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商品标识:9787301319789


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内容提要



  《内部控制》属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。《内部控制》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,《内部控制》注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共分九章内容,具体包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、内部控制的基本方法、业务循环控制、信息与沟通、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。


目录



章内部控制的基本理论
第二章内部环境
第三章风险评估
第四章内部控制的基本方法
第五章业务循环控制
第六章 信息与沟通
第七章 内部监督
第八章 内部控制评价
第九章 内部控制审计
第十章 内部控制咨询
附录 
参考文献


作者介绍



李正,云南财经大学会计学院特聘教授,博士生导师。中国审计学会理事。主持国家社会科学基金、*人文社会科学基金、中国博士后科学基金、浙江省自然科学基金、浙江省社会科学基金等十几项。参与国家自然科学基金、财政部会计准则研究课题、企业内部控制体系建设等各级各类课题五项。在《会计研究》《中国工业经济》《审计研究》《中南财经政法大学学报》等期刊发表论文二十多篇。研究方向为会计信息披露、内部审计与注册会计师审计、商业伦理与社会责任。刘杰,贵州财经大学会计学院副院长、博士、教授,曾任贵州省国际税收研究会理事等职务,长期从事管理咨询业务,主要研究领域:大数据审计、内部控制和会计信息化。在《Sustainability》《Economic Modelling》《财务研究》等国内外学术期刊上发表学术论文40余篇,出版学术专著1部,出版教材3部,参编教材1部,主持和参与40多项纵向和横向课题研究。


文摘



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