• 【二手正版】 内部审计 李冬辉 9787113239817 中国铁道
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【二手正版】 内部审计 李冬辉 9787113239817 中国铁道

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7.4 1.9折 39.8 九品

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湖南长沙
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作者李冬辉

出版社中国铁道

ISBN9787113239817

出版时间2017-12

装帧其他

开本16开

定价39.8元

货号9787113239817

上书时间2024-12-25

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   商品详情   

品相描述:九品
商品描述
目录
第一章  内部审计概述
  第一节  内部审计历史
  第二节  内部审计的定义、特征和作用
  第三节  内部审计的种类、对象、原则和依据
  第四节  审计关系
  本章小结
  复习思考题
  案例阅读
第二章  内部审计机构
  第一节  内部审计机构的设置原则
  第二节  内部审计机构的设置模式
  第三节  内部审计机构的职责与权限
  本章小结
  复习思考题
  案例阅读
第三章  内部审计人员职业道德与执业能力
  第一节  内部审计人员的职业道德
  第二节  内部审计人员的执业能力
  第三节  内部审计协会
  本章小结
  复习思考题
  案例阅读
第四章  内部审计证据与工作底稿
  第一节  内部审计证据综合知识
  第二节  内部审计证据的收集、分析和运用
  第三节  内部审计工作底稿综述
  第四节  内部审计工作底稿管理
  本章小结
  复习思考题
  案例阅读
第五章  内部审计工作过程
  第一节  内部审计准备阶段
  第二节  内部审计实施阶段
  第三节  内部审计报告阶段
  第四节  内部审计后续阶段
  本章小结
  复习思考题
  案例阅读
第六章  内部审计管理方法
  第一节  内部审计机构的管理
  第二节  .内部审计计划的管理
  第三节  内部审计项目管理
  第四节  内部审计质量评价
  第五节  内部审计档案管理
  第六节  内部审计风险及防范
  本章小结
  复习思考题
  案例阅读
第七章  内部审计报告
  第一节  内部审计报告概述

内容摘要
 李冬辉主编的《内部审计》首先论述了内部审计的基本理论,包括内部审计的历史、职业特征和获得内部审计职业资格的途径,以及关于内部控制的基本知识;然后论述了现代的、管理导向的内部审计在实务中的应用和内部审计技术与方法,包括审计规划、
执行初步调查、编制审计方案、实施现场工作、撰写审计报告、跟踪纠正行动、向行政管理部门递交总结报告的全过程。此外,本书还介绍了内部审计部门的管理,以及内部审计现状。
本书适合作为本科院校经济管理、金融、审计等专业的教材,也可作为金融、会计和审计等相关行业人员的参考书。

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