内部审计实务
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九五品
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作者北京兆泰投资顾问有限公司 编
出版社西苑出版社
出版时间2014-07
版次1
装帧平装
上书时间2024-09-19
商品详情
- 品相描述:九五品
图书标准信息
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作者
北京兆泰投资顾问有限公司 编
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出版社
西苑出版社
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出版时间
2014-07
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版次
1
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ISBN
9787515104492
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定价
75.00元
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装帧
平装
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开本
其他
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页数
513页
- 【内容简介】
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《内部审计实务》主要介绍的知识主题包括管理内部审计职能(战略职能、运营角色、制定风险导向内部审计计划等);管理单项审计业务(建立业务目标/标准、确定业务范围、识别关键风险和控制并进行详细的风险评估、编制工作方案和建立高效的审计人员日程表、业务督导、沟通结果等);舞弊风险和控制(在业务计划阶段要识别与业务领域相关的常见舞弊类型、在实施过程中需要判断对舞弊风险是否进行特别考虑、确定可疑的舞弊是否应受调查、运用测试、讯问/调查技术等)。
- 【目录】
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