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作者闫焕民
出版社中国财政经济出版社一
ISBN9787509593943
出版时间2019-12
装帧平装
开本16开
定价45元
货号28505976
上书时间2024-12-18
本教材定位为会计学、财务管理学及相关专业的本科层次学生。本教材以注册会计师审计为主,简要介绍政府审计与企业内部审计,目的是适用当前我国会计审计专业教学现状,满足企事业单位对会计审计人才的需求。本教材内容主要包括:审计理论概述、审计技术与方法、审计业务流程、各类交易业务循环审计、审计报告等,同时涵盖财务报告审计与内部控制审计两类业务。本教材特点:一是框架清晰,内容精炼,通俗易懂;二是理论知识与审计实践相结合,嵌入经典审计案例,辅以课堂练习题,使得学生学以致用。
主编:闫焕民(1986-),男,山东人,南昌大学经济管理学院会计系,副教授,博士,硕士生导师,赣江青年学者,主要研究方向是公司治理与审计,主持国家自然科学基金项目1项,江西省社会科学规划项目等3项,出版学术专著2部,主编教材1部,曾发文于《China Journal of Accounting Research》、《会计研究》、《审计研究》等期刊。
本教材定位为会计学、财务管理学及相关专业的本科层次学生。本教材以注册会计师审计为主,简要介绍政府审计与企业内部审计,目的是适用当前我国会计审计专业教学现状,满足企事业单位对会计审计人才的需求。本教材内容主要包括:审计理论概述、审计技术与方法、审计业务流程、各类交易业务循环审计、审计报告等,同时涵盖财务报告审计与内部控制审计两类业务。本教材特点:一是框架清晰,内容精炼,通俗易懂;二是理论知识与审计实践相结合,嵌入经典审计案例,辅以课堂练习题,使得学生学以致用。
主编:闫焕民(1986-),男,山东人,南昌大学经济管理学院会计系,副教授,博士,硕士生导师,赣江青年学者,主要研究方向是公司治理与审计,主持国家自然科学基金项目1项,江西省社会科学规划项目等3项,出版学术专著2部,主编教材1部,曾发文于《China Journal of Accounting Research》、《会计研究》、《审计研究》等期刊。
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