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作者王加灿,徐新华
出版社中国财政经济出版社一
ISBN9787509592595
出版时间2019-11
装帧平装
开本16开
定价45元
货号28488069
上书时间2024-11-24
本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控制活动、信息与沟通以及内部监督等内部控制五要素;第七章专门重点介绍企业主要业务活动控制;第八章为企业内部控制评价;第九章为企业内部控制审计;第十章为行政事业单位内部控制。
本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控制活动、信息与沟通以及内部监督等内部控制五要素;第七章专门重点介绍企业主要业务活动控制;第八章为企业内部控制评价;第九章为企业内部控制审计;第十章为行政事业单位内部控制。
王加灿,男,1973年出生,湖北省黄梅县人,管理学(会计学)博士学位,南昌大学经济管理学院,副教授,主要研究领域包括企业内部控制与审计、会计信息与资本市场等。已在《审计与经济研究》、《会计论坛》、《财会文摘》(人大复印资料)等学术期刊公开发表论文二十余篇,主持国家社科基金项目1项,主持省社科基金、省高校人文、省教改等课题5项。电话:13803529559 徐新华,男,1966年8月生,江西鄱阳人,硕士、副教授、硕士生导师。 主要教学课程: 会计学、中级财务会计学、高级会计学、财务管理学、高级财务管理学、税法内部控制学等; 在国内学术期刊上发表论文30篇;主编教材5部,主持和完成省级项目10余项。
本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控制活动、信息与沟通以及内部监督等内部控制五要素;第七章专门重点介绍企业主要业务活动控制;第八章为企业内部控制评价;第九章为企业内部控制审计;第十章为行政事业单位内部控制。
王加灿,男,1973年出生,湖北省黄梅县人,管理学(会计学)博士学位,南昌大学经济管理学院,副教授,主要研究领域包括企业内部控制与审计、会计信息与资本市场等。已在《审计与经济研究》、《会计论坛》、《财会文摘》(人大复印资料)等学术期刊公开发表论文二十余篇,主持国家社科基金项目1项,主持省社科基金、省高校人文、省教改等课题5项。电话:13803529559 徐新华,男,1966年8月生,江西鄱阳人,硕士、副教授、硕士生导师。 主要教学课程: 会计学、中级财务会计学、高级会计学、财务管理学、高级财务管理学、税法内部控制学等; 在国内学术期刊上发表论文30篇;主编教材5部,主持和完成省级项目10余项。
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