• 企业内部控制(第2版管理应用型财会专业人才培养系列教材普通高等教育十三五规划教材)
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企业内部控制(第2版管理应用型财会专业人才培养系列教材普通高等教育十三五规划教材)

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作者王廷章

出版社科学出版社

ISBN9787030674715

出版时间2021-03

装帧平装

开本16开

定价48元

货号1202320784

上书时间2024-09-27

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
章  总论
  节  内部控制概述
  第二节  企业内部控制的假设、分类及作用
  第三节  企业内部控制基本规范
  第四节  企业内部控制指引
第二章  企业内部控制设计
  节  企业内部控制设计的原则和程序
  第二节  企业内部控制的措施
  第三节  企业内部控制设计的方法
  第四节    企业内部控制中有关各方的职责与作用
第三章  企业内部环境
  节  企业内部环境概述
  第二节  公司治理结构
  第三节  内部机构及权责分配
  第四节  内部审计
  第五节  人力资源政策
  第六节  企业文化
第四章  资金活动内部控制
  节  筹资活动内部控制
  第二节  投资活动内部控制
  第三节  资金营运活动内部控制
  第四节  资产管理内部控制
  第五节  合同管理内部控制
第五章  企业经济业务内部控制
  节  采购业务内部控制
  第二节  销售业务内部控制
  第三节  研发业务内部控制
第六章  企业其他经济业务内部控制
  节  担保业务内部控制
  第二节  业务外包内部控制
  第三节  工程项目内部控制
  第四节  全面预算内部控制
第七章  财务报告及信息系统内部控制
  节  财务报告内部控制
  第二节  内部信息传递内部控制
  第三节  信息系统内部控制
第八章  企业内部控制评价
  节  企业内部控制评价概述
  第二节  企业内部控制缺陷的认定
  第三节  企业内部控制评价报告
第九章  企业内部控制审计
  节  企业内部控制审计概述
  第二节  企业内部控制审计的范围与目标
  第三节  企业内部控制审计报告
参考文献

内容摘要
    已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。
    本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价,以及审计指引的基本原理与应用,并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性坚持规范解释与理论分析并重,深入浅出,突出操作构架内容设计和案例分析,重点阐述关键点的控制。本书注重案例引入,内容新颖,突出实务分析,强化分析解决问题的能力。
    本书可以作为会计学、财务管理、审计学、工商管理、经济学等管理类专业的教材,也可以作为会计专业硕士、审计专业硕士、资产评估专业硕士、工商管理硕士等的教材或参考资料,还可以作为高职院校相关专业选修课程的教材及企业相关人员培训的教材或资料。

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