审计学原理与实务
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作者尉玉芬,金璐旻 编
出版社浙江工商大学出版社
ISBN9787517837343
出版时间2020-04
装帧平装
开本16开
定价42元
货号1202058319
上书时间2024-09-04
商品详情
- 品相描述:全新
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商品简介
《审计学原理与实务/经济管理类应用型教材》以新的审计准则为指引,主要阐述审计基本概念、理论和技能,旨在帮助学生理解审计职业理念、掌握审计基本技能。
作者简介
尉玉芬,浙江绍兴人,注册会计师、资产评估师。曾参与多个大型审计项目和资产评估项目;主讲审计、高级财务会计课程;参与编写《成本会计》一书,在核心期刊上发表多篇论文。
目录
*章 初识审计
*节 审计是什么
第二节 我们为什么需要审计
第三节 你想成为一名审计师吗
复习题
第二章 审计基本要求
*节 审计准则
第二节 职业道德
第三节 职业怀疑
第四节 职业判断
复习题
第三章 管理层认定与审计目标
*节 审计总体目标
第二节 管理层认定
第三节 具体审计目标
复习题
第四章 重要性与审计风险
*节 重要性
第二节 审计风险
复习题
第五章 审计证据、审计程序与审计工作底稿
*节 审计证据
第二节 审计程序
第三节 审计工作底稿
复习题
第六章 审计计划
*节 初步业务活动
第二节 审计计划
复习题
第七章 风险评估
*节 了解被审计单位及其环境
第二节 了解内部控制
第三节 评估重大错报风险
复习题
第八章 风险应对
*节 总体应对措施和进一步审计程序
第二节 控制测试
第三节 实质性程序
复习题
第九章 完成审计工作
*节 完成审计的常规工作
第二节 期后事项
第三节 出具审计报告
复习题
第十章 销售与收款循环审计
*节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 销售与收款循环的重大错报风险评估
第三节 销售与收款循环的控制测试
第四节 销售与收款循环的实质性程序
复习题
第十一章 采购与付款循环审计
*节 采购与付款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 采购与付款循环的重大错报风险
第三节 采购与付款循环的控制测试
第四节 采购与付款循环的实质性程序
复习题
第十二章 生产与存货循环审计
*节 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
第二节 生产与存货循环的重大错报风险
第三节 生产与存货循环的控制测试
第四节 生产与存货循环的实质性程序
复习题
第十三章 货币资金审计
*节 货币资金循环的业务活动和相关内部控制
第二节 货币资金的重大错报风险
第三节 货币资金的控制测试
第四节 货币资金的实质性程序
复习题
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