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审计实务

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广东广州
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作者张世体

出版社立信会计出版社

ISBN9787542965219

出版时间2020-06

装帧平装

开本16开

定价42元

货号1202097838

上书时间2024-11-21

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
内容摘要
商品简介本教材为适用我国经济发展的需要,顺应高职高专人才培养目标的要求,以注册会计师审计的基本理论、基本程序和基本方法为主线,兼顾政府审计和内部审计的相关内容,借鉴吸收靠前外审计理论的新成果和实践工作的经验,突出教材的通用性、可读性和实践性。作者简介暂无作者简介目录单元导论导学目标导学案例讲审计的定义第二讲审计的产生与发展第三讲审计监督体系第四讲审计的种类与方法单元测试实务训练第二单元审计组织与职业道德导学目标导学案例讲审计组织机构第二讲注册会计师考试与注册登记第三讲注册会计师业务范围第四讲注册会计师职业道德规范单元测试实务训练第三单元审计准则与法律责任导学目标导学案例讲注册会计师执业准则概述第二讲中国注册会计师鉴证业务基本准则第三讲注册会计师法律责任概述第四讲中国注册会计师的法律责任第五讲注册会计师如何避免法律诉讼单元测试实务训练第四单元审计目标与审计过程导学目标导学案例讲财务报表审计的总目标第二讲财务报表审计的责任划分第三讲财务报表循环第四讲确定具体审计目标第五讲审计过程第六讲审计业务约定书单元测试实务训练第五单元审计证据与审计工作底稿导学目标导学案例讲审计证据第二讲审计工作底稿单元测试实务训练第六单元计划审计工作导学目标导学案例讲总体审计策略和具体审计计划第二讲审计重要性第三讲审计风险单元测试实务训练第七单元风险评估导学目标导学案例讲风险评估概述第二讲了解被审计单位及其环境第三讲了解被审计单位的内部控制第四讲评估重大错报风险第五讲与治理层和管理层的沟通单元测试实务训练第八单元风险应对导学目标导学案例讲针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施第二讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序第三讲控制测试第四讲实质性程序单元测试实务训练第九单元销售与收款循环审计导学目标导学案例讲销售与收款循环涉及的主要业务活动第二讲销售与收款循环的内部控制及测试第三讲主营业务收入审计第四讲应收账款和坏账准备审计第五讲其他相关账户审计单元测试实务训练第十单元采购与付款循环审计导学目标导学案例讲采购与付款循环涉及的主要业务活动第二讲采购与付款循环内部控制及测试第三讲应付账款的审计第四讲固定资产审计第五讲其他相关账户审计单元测试实务训练第十一单元存货与仓储循环审计导学目标导学案例讲存货与仓储循环涉及的业务活动和凭证与记录第二讲存货与仓储循环的内部控制及测试第三讲存货审计第四讲应付职工薪酬审计第五讲主营业务成本审计第六讲存货相关账户审计单元测试实务训练第十二单元筹资与投资循环审计导学目标导学案例讲筹资与投资循环涉及的业务活动和凭证与记录第二讲筹资与投资循环的内部控制及测试第三讲借款相关项目的审计第四讲所有者权益相关项目的审计第五讲投资相关项目的审计第六讲其他相关账户的审计单元测试实务训练第十三单元货币资金审计导学目标导学案例讲货币资金交易循环涉及的业务活动和凭证与记录第二讲货币资金的内部控制及测试第三讲库存现金审计第四讲银行存款审计第五讲其他货币资金审计单元测试实务训练第十四单元审计报告导学目标导学案例讲审计报告概述第二讲审计意见的形成和审计报告的类型第三讲审计报告的基本内容第四讲非标准审计报告单元测试实务训练参考答案参考文献

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