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企业内部控制

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广东广州
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作者编者:章国标

出版社浙江大学出版社

ISBN9787308215794

出版时间2021-10

装帧平装

开本16开

定价68元

货号1202550637

上书时间2024-09-04

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品相描述:全新
商品描述
前言

【免费在线读】

目录

章 企业内部控制的内涵及演进
 节 内部控制的定义及内涵
 第二节 内部控制的演进与发展
 第三节 我国内部控制的发展
 课后习题及答案
第二章 企业内部控制基本原理
 节 内部控制目标、类型和方法
 第二节 内部控制框架要素
 第三节 内部控制设计要求
 课后习题及答案
第三章 企业层面内部控制
 节 组织架构内部控制
 第二节 发展战略内部控制
 第三节 人力资源内部控制
 第四节 社会责任内部控制
 第五节 企业文化内部控制
 第六节 内部信息传递内部控制
 课后习题及答案
第四章 业务层面内部控制
 节 全面预算内部控制
 第二节 资金活动内部控制
 第三节 资产管理内部控制
 第四节 采购业务内部控制
 第五节 销售业务内部控制
 第六节 研究与开发内部控制
 第七节 信息系统内部控制
 第八节 财务报告内部控制
 第九节 合同管理内部控制
 第十节 其他业务内部控制
 课后习题及答案
第五章 企业内部控制评价
 节 内部控制评价概述
 第二节 内部控制评价程序和方法
 第三节 内部控制评价的内容
 第四节 内部控制缺陷认定
 第五节 内部控制评价报告
 课后习题及答案
第六章 企业内部控制审计
 节 内部控制审计概述
 第二节 计划审计工作
 第三节 实施审计工作
 第四节 评价控制缺陷
 第五节 完成审计工作
 第六节 出具审计报告
 第七节 内部控制审计报告案例
 课后习题及答案
参考文献


【前言】

主编推荐

 本书将内部控制制度与企业风险点相结合,以风险为导向建立内部控制体系。在建立内部控制关键控制点与措施前,首先了解该内部控制面临的风险有哪些,在建立内部控制时以降低上述内部控制面临的风险为目标,从而具有较强的针对性。
 本书作为内部控制基础教材,适合会计、财务管理、审计、资产评估、税收、金融、工商管理等专业的本科学生使用,也适用于企业开展内部控制制度建设与培训。


【目录】

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