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内部审计业务知识

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广东广州
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作者编者:邱银河|责编:王丽

出版社中国财经

ISBN9787522312484

出版时间2022-04

装帧其他

开本其他

定价65元

货号1202653261

上书时间2024-06-29

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第1章  业务敏锐度
  1.1  组织目标、行为和绩效
    1.1.1  战略规划
    1.1.2  全球化和竞争
    1.1.3  产业环境
    1.1.4  常见绩效指标
    1.1.5  组织行为和绩效管理技术
    1.1.6  管理层领导技能的效果
    1.1.7  领导理论
    1.1.8  指导和辅导
    1.1.9  冲突管理技术
    1.1.10  谈判技巧
  1.2  组织结构和业务流程
    1.2.1  组织结构的类型
    1.2.2  不同组织结构的风险和控制
    1.2.3  一般业务流程的风险和控制
    1.2.4  营销定价
    1.2.5  渠道管理
    1.2.6  项目管理
    1.2.7  质量管理
    1.2.8  合同形式和要素
  1.3  数据分析
    1.3.1  数据分析的应用价值
    1.3.2  数据分析过程
    1.3.3  数据分析方法
    1.3.4  预测分析技术
  1.4  典型模拟试题
  1.5  典型模拟试题参考答案及解题思路
第2章  信息安全
  2.1  信息安全管理
    2.1.1  物理安全控制
    2.1.2  逻辑访问控制
    2.1.3  用户身份验证
    2.1.4  变更管理控制
    2.1.5  运营维护控制
  2.2  信息安全措施
    2.2.1  信息安全基础
    2.2.2  安全攻击类别
    2.2.3  信息安全防治
  2.3  信息安全政策
    2.3.1  ISO27000系列标准
    2.3.2  三线模型
    2.3.3  NIST网络安全框架
  2.4  数据隐私法
    2.4.1  隐私
    2.4.2  隐私法律和法规
    2.4.3  隐私审计
  2.5  新兴技术实践
    2.5.1  自带设备办公
    2.5.2  智能设备

内容摘要
 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求
做到通俗易懂、简明扼要、
突出效果。本书为内部审计业务知识,包括治理/企业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、
管理/领导原则、信息技术、会计、全球商业环境八个部分。

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