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企业财务管理与内部审计研究

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作者崔改,姜小花,刘玉松

出版社中国商业出版社

ISBN9787520820899

出版时间2022-06

装帧平装

开本16开

定价50元

货号1202711814

上书时间2024-06-15

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品相描述:全新
商品描述
作者简介
崔改,女,1970年出生山东莱州,毕业于山东干部函授大学,发表过《浅析新常态下提升内部审计质量的路径》《新常态下农发银行推动供给侧结构性改革的路径研究》《浅析经济责任审计与审计理论创新》《改进高校经济责任审计报告质量的思考》等论文,目前主要从事学校内部审计与研究工作。姜小花,出生于1980年4月20日,籍贯为江苏丹阳人,本科学历,硕士学位,讲师职称。毕业于中国矿业大学,现任职于烟台工程职业技术学院。主要研究方向为教育管理。刘玉松:女,出生于1972年11月,山东烟台人,现为烟台工程职业技术学院副教授,科研处高职教育研究室副主任,主要研究方向为科研管理及教学管理;近年来主持及参与省市级课题十余项,在国内学术刊物公开发表多篇学术论文,获省市科研成果奖四项。

目录
第一章 企业财务会计管理的基本概述

第一节 企业财务会计管理的概念

第二节 企业财务会计管理的目标

第三节 企业财务会计管理与金融市场

第二章 企业财务报表分析及应用

第一节 企业财务会计报表分析概述

第二节 财务会计报表分析的方法

第三节 财务会计报表分析的种类与功能

第三章 长期筹资管理

第一节 长期筹资概述

第二节 股票筹资

第三节 债务筹资

第四章 短期筹资管理

第一节 短期筹资概述

第二节 商业信用

第三节 短期借款

第四节 短期融资劵

第五章 企业财务审计的基本概念

第一节 企业财务审计的含义、特征及作用

第二节 企业财务审计的目标与内容

第三节 企业财务审计的过程与程序

第六章 内部审计质量控制

第一节 内部审计质量控制概述

第二节 内部审计质量评估办法

第三节 内部审计质量评估流程

第四节 内部审计质量控制的现状问题及对策

第七章 风险评估

第一节 企业风险简述

第二节 企业的风险识别

第三节 企业的风险评估

第四节 企业的风险应对

第八章 利润分配的管理

第一节 利润和利润分配的管理

第二节 股利政策

第三节 股票分割和股票回购

第九章 新经济环境下企业财务会计管理的信息化发展

第一节 信息技术对财务管理的影响

第二节 财务管理信息系统的建设

参考文献

内容摘要
企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是否契合规定等。进行的专项审计则主要是对企业经济责任的审计管理、执行内部状况的审计管理,经营人员任职期间取得的绩效进行审计、企业单位改制过程的审计与停业整修、具体项目工程或单独部门进行审计。本书根据市场经济发展和会计改革的客观需要,充分借鉴国际审计惯例,按照会计准则与审计准则国际趋同的要求,反映我国企业财务会计和审计管理理论与实务发展的现状,在总结其基本经验,重新架构现代企业财务会计和审计管理工作的理论、内容和方法的基础上编写而成。

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