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内部控制与风险管理

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广东广州
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作者夏宁

出版社机械工业

ISBN9787111735847

出版时间2023-10

装帧其他

开本其他

定价59元

货号1203102829

上书时间2024-06-12

大智慧小美丽

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第一篇 基础知识<br />第一章 内部控制概论<br />第二章 内部控制基本规范<br />第三章 内部控制的设计与实施<br />第四章 金融风险管理<br />第二篇 行业特色<br />第五章 银行业内部控制<br />第六章 保险业内部控制<br />第七章 电力行业内部控制<br />第八章 医药行业内部控制<br />第九章 石油石化行业内部控制<br />第三篇 发展前沿<br />第十章 企业的合规管理之路<br />第十一章 中央企业内部控制体系<br />第十二章 智慧国资监管<br />第十三章 企业风险管理框架<br />第十四章 数字化时代下的公司治理之道<br />第四篇 案例研究<br />案例一 獐子岛财务造假案<br />案例二 中国联通的混合所有制改革<br />案例三 康美药业财务造假案<br />案例四 万科的预算管理<br />案例五 瑞幸咖啡财务造假案<br />案例六 行政事业单位内控建设案例<br />第五篇 学术研究<br />文献综述一 内部环境建设<br />文献综述二 风险评估<br />文献综述三 控制活动<br />文献综述四 信息与沟通<br />文献综述五 内部监督

内容摘要
本书不仅重点阐明了内部控制的基本概念、理论和方法,强调理论与案例之间的互动,还关注特色行业、发展前沿、文献研究,并设计出“理论+行业”“理论+前沿”“理论+文献研究”三大特色知识模块,极大地丰富了内部控制的内容体系。为了体现“大风控”体系,本书还增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等内容。通过引例、新政策解读等内容,本书特别注重培养读者的法治思维、社会责任、职业道德、反舞弊能力等。本书在内容上由浅入深,层层递进,不仅可以作为高等院校财务管理、会计学、审计学等专业本科生、研究生,以及金融专业硕士、MPAcc、MBA、EMBA等学员的教材,还可供电力、保险等行业的从业人员工作参考,也可作为企事业单位管理者的培训用书。

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