• 审计学
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

审计学

全新正版 极速发货

38.89 6.6折 59 全新

库存5件

广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者编者:杨静//李俊梅|责编:尚东亮

出版社重庆大学

ISBN9787568927093

出版时间2021-11

装帧平装

开本其他

定价59元

货号1202538430

上书时间2024-06-07

大智慧小美丽

已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介



目录
第一章  审计概述
  第一节  审计的产生与发展
  第二节  审计的理论动因
  第三节  审计的概念、本质与分类
  第四节  审计的目标和对象
  第五节  重要性与审计风险
  第六节  审计的职能和作用
  第七节  审计的基本假设
  第八节  审计的独立性
第二章  风险评估及风险应对
  第一节  风险评估概述
  第二节  风险应对
第三章  销售与收款循环审计
  第一节  销售与收款循环中的主要业务活动及其涉及的主要凭证和会计记录
  第二节  销售与收款循环的内部控制要点、控制测试和实质性测试的主要程序
  第三节  销售与收款循环涉及的主要账户审计
第四章  购货与付款循环审计
  第一节  购货与付款循环中的主要业务活动及其涉及的主要凭证和会计记录
  第二节  购货与付款循环的内部控制要点、控制测试和实质性测试的主要程序
  第三节  购货与付款循环涉及的主要账户审计
第五章  生产循环的审计
  第一节  生产循环中的主要业务活动及其涉及的主要凭证、会计记录
  第二节  生产循环的内部控制要点、控制测试和实质性测试的主要程序
  第三节  生产循环涉及的主要账户审计
第六章  筹资与投资循环审计
  第一节  筹资与投资循环中的主要业务活动及其涉及的主要凭证和会计记录
  第二节  筹资与投资循环内部控制要点、控制测试和实质性测试的主要程序
  第三节  筹资与投资循环涉及的主要账户审计
第七章  库存现金、银行存款项目审计
  第一节  库存现金、银行存款审计的概述
  第二节  库存现金、银行存款的内部控制要点、控制测试和实质性测试
  第三节  货币资金项目的主要账户审计
第八章  终结审计与审计报告
  第一节  审计报告编制前的相关工作概述
  第二节  审计报告的相关内容及出具审计报告
  第三节  特殊项目审计
第九章  审计相关的其他鉴证业务
  第一节  验资、盈利预测审核概述
  第二节  盈利预测审核
  第三节  内部控制审核
  第四节  基本建设工程预算、结算、决算审核
参考文献

内容摘要
 本书针对当前我国审计准则体系的变化,及时追踪审计理论与实务的前沿,介绍了审计学的基本理论及实务的核心内容,在方法和知识体系中重点介绍了注册会计师审计。教材从审计初学者的角度出发,整体层面以思维导图方式对各章节知识搭建系统框架,理论层面结合案例演绎重难知识点,由浅入深,对培养初学者掌握审计思维及理念,独立履行审计职业职责和承担基本项目审计工作能力有重要的启发。
本书可作为审计学专业、会计学专业、财务管理专业及其他相关专业本科生的教材,也可供广大实际工作者及审计爱好者阅读参考。

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP