• 企业内部控制与风险管理
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

企业内部控制与风险管理

全新正版 极速发货

42.01 4.3折 98 全新

库存2件

广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者编者:李天国|责编:郭景思

出版社中国铁道

ISBN9787113304676

出版时间2023-10

四部分类子部>艺术>书画

装帧其他

开本16开

定价98元

货号31884536

上书时间2024-06-12

书香美美

已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第1章风险管理及内部控制基础11风险和风险管理/111风险管理/112风险识别/113风险分析/114风险应对/12内部环境/121组织架构/122发展战略/123人力资源政策/124企业文化/13内部控制/131认识内部控制/132不相容职务分离控制/133授权审批控制/134会计系统控制/135财产保护控制/14全面预算控制/141全面预算管理的特点/142全面预算控制的作用/143需要编制哪些分类预算/144预算编制的流程/145预算编制的主要风险及控制措施/146预算指标分解应注意什么/147全面预算重在执行/148预算考核助力预算落地执行/15合同控制/151合同管理的基本要求/152合同风险控制策略之一——审查对方资格、资信、履约能力/153合同风险控制策略之二——合同文本不严谨/154合同风险控制策略之三——无权限或超越权限签署合同/155合同风险控制策略之四—

内容摘要
 本书对企业实务中面临的税务风险、股权风险、资金风险、资产管理风险、购销业务中的风险等各类常见公司风险进行深入总结,并对这些风险的应对和管控提出了可以落地实操的解决方案。全书共九章,涵盖的主要内容有组织结构、预算管理、
财务报告等风险管理与内部控制基础知识简介;出资瑕疵、丧失控制权、股东承担无限责任等股权投资风险及防范;虚开发票、偷逃税、不合理税务筹划等税务风险及防范;资金风险、实物资产风险、
采购业务风险、销售业务风险、成本费用业务风险、担保业务风险、合同印章风险等的风险管理及内部控制。内容通俗易懂,案例丰富,实践性、实用性强,特别适合没有财务基础和法律知识的公司老
板、创始人、股东、监事、高管等入门读者和进阶读者阅读,也适合财务管理者、财务人员、公司法务、法律顾问、管理爱好者阅读。同时,还适合作为相关培训机构的教材使用。

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP