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医院内部审计实务

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作者编者:郭云波//胡兴华//瞿晓龙|责编:陈志伟

出版社中国财经

ISBN9787522321837

出版时间2024-01

装帧平装

开本其他

定价98元

货号31986387

上书时间2024-05-31

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介
 郭云波,女,西南财经大学会计学硕士,正高级会计师,全国会计领军人才(行政事业类),云南省中青年学术与技术带头人,云南省高级会计管理人才,玉溪市中青年学科技术带头人,云南财经大学会计学院硕士研究生职业指导教师,玉溪师范学院商学院客座教授,云南省高级会计师专业技术职称评审委员会委员,玉溪市会计学会副会长,现任职于云南省玉溪市第三人民医院。主要研究方向为政府会计准则制度、工会会计、财务管理、成本核算等。主持或参与完成研究课题7项,主编或参编专著2部,在《财务与会计》《财会月刊》《会计之友》《中国卫生经济》《卫生经济研究》等期刊公开发表论文20余篇。

目录
上篇  医院内部管理篇
  第一章  医院管理概论
    第一节  医院概述
    第二节  医院管理概述
  第二章  医院内部治理体系
    第一节  医院领导体制
    第二节  医院内部组织机构
    第三节  医院工作人员
  第三章  医院运行管理
    第一节  医院决策与监督机制
    第二节  医院业务管理
中篇  内部审计管理篇
  第四章  医院内部审计机制管理
    第一节  医院内部审计概述
    第二节  医院内部审计规范
    第三节  医院内部审计领导体制
    第四节  医院内部审计机构与人员
  第五章  医院内部审计业务管理
    第一节  审计计划
    第二节  内部审计组织方式
    第三节  内部审计项目管理
    第四节  内部审计证据和方法
    第五节  内部审计报告与结果应用
    第六节  内部审计质量控制与评估
    第七节  内部审计档案管理
    第八节  审计软件选择与应用
  第六章  购买审计服务管理
    第一节  购买审计服务概述
    第二节  审计业务外包的程序
    第三节  聘请外部专家服务的程序
下篇  内部审计实务篇
  第七章  预算执行与决算审计
    第一节  预算执行与决算审计概述
    第二节  预算执行审计的内容
    第三节  决算审计的内容
    第四节  预算执行与决算审计案例
  第八章  财务收支审计
    第一节  财务收支审计概述
    第二节  财务收支审计的内容
    第_一节  财务收支审计案例
  第九章  建设项目审计
    第一节  建设项目审计概述
    第二节  工程结算审计
    第三节  竣工决算审计
    第四节  全过程跟踪审计
    第五节  建设项目审计案例
  第十章  重大政策落实情况审计
    第一节  重大政策落实情况审计概述
    第二节  重大政策落实情况审计的内容
    第三节  重大政策落实情况审计案例

内容摘要
 内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。为深入贯彻《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》及《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》等7个工作指引文件精神,强化医院内部审计监督,发挥内部审计“治已病、防未病”作用,作者编写了本书。
本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、
内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。
本书内容全面、结构完整,行业特点鲜明、实操指导性强,适用于医院业务主管部门、高层管理人员、内部审计主管人员、内部审计人员和社会机构等人群学习和参考。

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