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审计学

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作者王雪彬

出版社北京理工大学出版社

ISBN9787576317282

出版时间2022-09

装帧平装

开本16开

定价92元

货号1203021201

上书时间2024-06-12

曲奇书店

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第一章 审计概述

第一节 审计的产生和发展

第二节 审计的概念和性质

第三节 审计目标和对象

第四节 审计职能和作用

第二章 我国审计的组织形式

第一节 政府审计机关

第二节 民间审计组织

第三节 内部审计机构

第三章 审计准则及职业道德规范

第一节 审计准则

第二节 中国注册会计师执业准则

第三节 注册会计师职业道德规范和法律责任

第四章 审计计划和审计重要性

第一节 审计计划

第二节 审计重要性

第五章 审计方法

第一节 审计方法

第二节 审计抽样方法

第六章 风险评估程序与内部控制

第一节 风险评估程序

第二节 了解被审计单位及其环境

第三节 了解被审计单位的内部控制

第四节 评估重大错报风险

第七章 风险应对

第一节 针对财务报表层次的重大错报风险实施的总体应对措施

第二节 针对认定层次的重大错报风险设计和实施的进一步审计程序

第三节 控制测试

第四节 实质性程序

第八章 审计证据和审计工作底稿

第一节 审计证据

第二节 审计工作底稿

第九章 销售与收款循环审计

第一节 销售与收款循环的概述

第二节 销售与收款循环的内部控制及控制测试

第三节 销售与收款循环的实质性程序

第十章 采购与付款循环审计

第一节 采购与付款循环审计概述

第二节 采购与付款循环的控制及控制测试

第三节 应付账款审计

第四节 固定资产和累计折旧审计

第五节 投资I生房地产审计

第六节 其他相关账户审计

第十一章 生产与存货循环审计

第一节 生产与存货循环概述

第二节 生产与存货循环的控制测试

第三节 生产与存货循环的实质性程序

第四节 应付职工薪酬审计

第五节 与存货相关的其他账户的审计

第十二章 投资与筹资循环审计

第一节 投资与筹资循环概述

第二节 投资与筹资循环的控制测试

第三节 投资与筹资循环的实质性程序

第十三章 货币资金审计

第一节 货币资金与业务循环概述

第二节 货币资金的内部控制及控制测试

第三节 库存现金审计

第四节 银行存款审计

第五节 其他货币资金审计

第十四章 特殊事项审计

第一节 期初余额审计

第二节 期后事项审计

第三节 或有事项审计

第四节 持续经营审计

第五节 会计估计审计

第六节 关联方交易审计

第十五章 完成审计工作

第一节 取得管理层书面声明和律师声明书

第二节 与治理层沟通

第三节 复核审计工作

第四节 项目质量控制复核

第十六章 审计报告

第一节 审计报告概述

第二节 审计意见的形成和审计报告的类型

第三节 审计报告的基本内容

参考答案

参考文献

内容摘要
本书分为十六章,重点介绍了注册会计师年度财务报表审计的相关理论与实务。第一章到第八章阐述审计概述、我国审计的组织形式、审计准则及职业道德规范、审计计划和审计重要性、审计方法、风险评估程序与内部控制、风险应对、审计证据和审计工作底稿等审计基础理论;第九章至第十六章主要介绍了审计实务,具体内容包括销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、特殊事项审计、完成审计工作及审计报告。

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