审计
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全新
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作者李洪春 邓燏 编
出版社经济科学出版社
ISBN9787514128482
出版时间2012-12
装帧平装
开本16开
定价37元
货号1200756791
上书时间2024-06-05
商品详情
- 品相描述:全新
- 商品描述
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目录
上篇 审计基础知识
章 总论
节 审计概述
第二节 审计目标与审计对象
第二章 审计职业规范体系
节 职业道德守则
第二节 注册会计师执业准则
第三节 质量控制准则
第四节 注册会计师的法律责任
第三章 审计程序和方法
节 审计程序
第二节 审计方法
第三节 审计证据和工作底稿
第四节 内部控制评审
下篇 审计实务
项目一 销售与收款循环的审计
任务1 销售与收款循环的内部控制与控制测试
任务2 销售与收款循环的实质性程序
任务3 营业收入的实质性程序
任务4 应收账款和坏账准备的实质性程序
任务5 应交税费的实质性程序
任务6 销售费用的实质性程序
任务7 其他账户的实质性程序
项目二 采购与付款循环的审计
任务1 采购与付款循环的内部控制与控制测试
任务2 采购与付款循环的实质性程序
项目三 生产与存货循环的审计
任务1 生产与存货循环的内部控制与控制测试
任务2 生产与存货循环的实质性程序
项目四 投资与筹资循环的审计
任务1 投资与筹资循环的内部控制与控制测试
任务2 投资活动的内部控制与控制测试
任务3 投资交易的实质性程序
任务4 筹资活动的内部控制与控制测试
任务5 筹资交易的实质性程序
项目五 货币资金审计
任务1 货币资金的内部控制与控制测试
任务2 货币资金实质性程序
项目六 完成审计工作与出具审计报告
任务l 完成审计工作
任务2 出具审计报告
参考文献
内容摘要
《审计》上篇为审计基础知识,一改审计基础知识在教学中占据较大篇幅的做法,将基础部分整合为三章,有利于学生在简单了解基础知识之后,直接进入审计实务的学习。下篇的六个项目分为若干个工作任务,按照了解会计业务和工作程序、熟悉财务审计中的控制测试和实质性测试的顺序安排教学内容,且以审计案例引导学生模拟实际从事审计,边做边学,学做一体。
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