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新编审计实务

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广东广州
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作者凌辉贤 主编

出版社西南财经大学出版社

ISBN9787550422711

出版时间2016-01

装帧平装

开本16开

定价35元

货号1201259659

上书时间2024-07-11

谢岳书店

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第一章总论
第一节审计的定义与分类
第二节审计与会计的关系
第三节审计的主体与对象
第四节审计的目标与职能
第二章注册会计师及其法律责任
第一节注册会计师
第二节注册会计师与审计人员的职业道德
第三节注册会计师的法律责任
第四节会计师事务所的法律责任
第三章审计程序
第一节审计程序的定义与作用
第二节审计准备阶段
第三节审计实施阶段
第四节审计终结阶段
第四章审计工作底稿和审计证据-
第一节审计证据
第二节审计证据的形成过程
第三节审计工作底稿
第五章审计方法
第一节审计方法的定义与分类
第二节审计的一般方法
第三节审计的技术方法
第四节审计抽样
第六章审计报告
第一节审计报告的定义、作用和种类
第二节审计报告的基本内容
第三节审计报告的撰写
第四节审计报告的基本类型
第七章内部控制
第一节内部控制概述
第二节内部控制整体框架的内容
第三节内部控制评审
第四节管理建议书
第八章货币资金的审计
第一节货币资金的内部控制及其测试
第二节库存现金审计
第三节银行存款审计
第四节其他货币资金审计
第九章销售与收款循环审计
第一节销售与收款循环及其内部控制测试
第二节主营业务收入审计
第三节应收账款审计
第四节其他相关账户审计
第十章购货与付款循环审计
第一节购货与付款循环及其内部控制测试
第二节购货业务与付款的内部控制及测试
第三节固定资产内部控制和控制测试
第四节应付账款审计
第五节固定资产审计
第六节其他相关账户审计
第十一章生产与储存循环审计
第一节生产与储存循环及其内部控制测试
第二节生产成本审计
第三节存货储存审计
第四节其他相关账户审计
第十二章筹资与投资循环审计
第一节筹资与投资循环及其内部控制测试
第二节负债审计
第三节所有者权益审计
第四节投资审计
第五节其他相关账户审计
《新编审计实务》思考与练习参考答案

内容摘要
凌辉贤、叶伟钦、王艳华、武永宁、吴再芳主编的《新编审计实务(二十一世纪普通高等教育人才培养“十三五”系列规划教材)》采用靠前上通行的业务循环阐述审计实务的内容,即把企业的生产经营活动分为若干循环,分别对各循环进行审计。这种安排思路清晰,有利于读者把握审计实务的要点,提高学习效果。本书充分参考和借鉴了靠前外近年来出版的审计学教材的优点,并紧密结合当前我国社会主义市场经济的实际,力求理论联系实际,使读者能收到学以致用的效果。

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