• 中国审计评论 第20辑
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

中国审计评论 第20辑

全新正版 极速发货

18.17 4.8折 38 全新

库存4件

广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者晏维龙

出版社中国财政经济出版社

ISBN9787522324937

出版时间2023-09

装帧平装

开本16开

定价38元

货号1203104736

上书时间2024-07-10

谢岳书店

已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
军队审计客体:一个理论框架

王会金 郑石桥

基于AHP-DEMATEL的国家审计人员工作压力及管理研究

刘国城 陈嘉琪 陈意正

内部审计促进组织落实国家重大政策措施的路径

——基于政策措施落实难度和执行主体能力的分析

李曼 陈紫昀

中央部门内部控制缺陷及其改进研究

——基于2014-2021年中央部门预算执行审计结果公告的视角

池国华 蒋志远 叶吴

知识流动视角下审计学科的知识来源、知识扩散与学科特征演化研究

——基于1982-2022年知网引文数据库的分析 贺鹏皓

数字化与企业内部控制质量

韩冬梅 马圣楠 刘建梅

内部控制质量与企业杠杆操纵

喻彪 杨刚

商誉减值与审计费用

倪古强 展鲁溪

……

内容摘要
南京审计大学(国家审计署主管)校长晏维龙主编的《中国审计评论》,为审计界打造出了一本审计专业领域高端、前言的学术研究型图书,已连续出版了多年,深得社会和学术界认可。全书由国家审计、社会审计和内部审计三部分组成,系列论文共计9篇,由不同领域的专家学者,分别从专业角度、前沿高度探讨了审计监督、审计协同和审计收费以及内部控制等问题,具有一定的深度,较好地推进了审计领域的研究成果,也为中国审计事业作出了积极贡献。

   相关推荐   

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP