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作者刘正毓
出版社中国石化出版社
ISBN9787511441287
出版时间2016-08
装帧平装
开本16开
定价40元
货号L9787511441287
上书时间2024-03-07
章 总论 节 审计的概念与特点 第二节 审计的职能和作用 第三节 审计的分类 课后练习 第二章 审计规范、审计准则与审计职业道德 节 审计规范 第二节 审计准则 第三节 审计职业道德 课后练习 第三章 审计计划、审计重要性与审计风险 节 审计计划 第二节 审计重要性 第三节 审计风险 课后练习 第四章 审计方法 节 审计方法概述 第二节 审查书面资料的方法 第三节 审查财产物资的方法 第四节 审计的分析性复合方法 第五节 审计抽样 课后练习 第五章 审计证据、审计日记与审计工作底稿 节 审计证据 第二节 审计日记 第三节 审计工作底稿 课后练习 第六章 内部控制及其评价 节 内部控制概述 第二节 内部控制的了解与描述 第三节 控制测试与控制风险的评价 课后练习 第七章 国家审计与内部审计 节 国家审计 第二节 内部审计 课后练习 第八章 社会审计 节 社会审计概述 第二节 社会审计程序 第三节 审计业务约定书 第四节 管理当局声明书和律师声明书 课后练习 第九章 销售与收款循环审计 节 销售与收款循环概述 第二节 销售与收款循环的内部控制及符合性测试 第三节 销售与收款循环的实质性测试 课后练习 第十章 采购与付款循环审计 节 采购与付款循环概述 第二节 采购与付款循环的内部控制及符合性测试 第三节 采购与付款循环的实质性测试 课后练习 第十一章 存货与仓储循环审计 节 存货与仓储循环审计概述 第二节 存货与仓储循环的内部控制及符合性测试 第三节 存货与仓储循环的实质性测试 课后练习 第十二章 筹资与投资循环审计 节 筹资与投资循环概述 第二节 筹资与投资循环的内部控制及符合性测试 第三节 筹资与投资循环的实质性测试 课后练习 第十三章 货币资金审计 节 货币资金概述 第二节 货币资金的内部控制及符合性测试 第三节 货币资金的实质性测试 课后练习 第十四章 计算机审计 节 会计电算化信息系统的特点 第二节 会计电算化系统对审计的影响 第三节 会计电算化信息系统的内部控制结构 第四节 计算机审计的程序 课后练习 第十五章 审计报告及处理 节 审计报告 第二节 审计决定书 第三节 社会审计的审计报告 课后练习 参考答案 参考文献
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