【假一罚四】内部控制
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全新
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作者洪宇主编
出版社立信会计出版社
ISBN9787542970916
出版时间2022-08
装帧平装
开本其他
定价45元
货号4190287
上书时间2024-11-26
商品详情
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作者简介
青岛理工大学琴岛学院会计系审计教研室主任。主要从事经济法、审计与内控方面的教学与研究工作。主持并参与多项省级课题,发表数篇论文,主编了《经济法》《内部控制》,副主编《政府审计》。承担《审计学原理》《审计实务》《内部控制》《政府审计》《内部审计》等多门课程。2018、2019、2020年度青岛理工大学琴岛学院优秀教师。
目录
本书是一本讲解企业内部控制体系架构、基本概念与基本原理的教材, 以内部控制五要素和《企业内部控制应用指引》的18项应用指引为基础, 构建了教材的基本框架。
内容摘要
内部控制是现代企业管理的重要组成部分,越来越受到理论界和实务界的重视。《内部控制》是一本讲解企业内部控制体系架构、基本概念与基本原理的教材,以内部控制五要素和《企业内部控制应用指引》的18项应用指引为基础,构建了教材的基本框架。本教材注重讲述内部控制的基本理论和实施技巧,既适用于会计、审计、财务管理等专业的教学,也可帮助正在从事会计实务岗位工作的人员进一步学习内部控制的相关理论知识。
主编推荐
推广关键词(内控、企业内控、内控体系、应用指引、内部控制/内控五要素、企业主要业务内部控制、企业其他业务内部控制、内控评价、内控审计) 1.理论联系实务,按内部控制理论体系结合企业实际业务流程编排教材的整体框架,培养读者内部控制思维的同时,锻炼应用理论知识解决实际问题的能力。 2.教材精选了近年注册会计师考试、高级会计师考试等涉及内部控制的试题,以二维码形式列示,同时在书末附上两套综合测试习题与答案,供同步学习使用。 3.本教材既适用于会计、审计、财务管理等专业的教学,也可帮助正在从事会计实务岗位工作的人员进一步学习内部控制的相关理论知识。
媒体评论
推广关键词(内控、企业内控、内控体系、应用指引、内部控制/内控五要素、企业主要业务内部控制、企业其他业务内部控制、内控评价、内控审计) 1.理论联系实务,按内部控制理论体系结合企业实际业务流程编排教材的整体框架,培养读者内部控制思维的同时,锻炼应用理论知识解决实际问题的能力。 2.教材精选了近年注册会计师考试、高级会计师考试等涉及内部控制的试题,以二维码形式列示,同时在书末附上两套综合测试习题与答案,供同步学习使用。 3.本教材既适用于会计、审计、财务管理等专业的教学,也可帮助正在从事会计实务岗位工作的人员进一步学习内部控制的相关理论知识。
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