• 【假一罚四】审计郝北平
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【假一罚四】审计郝北平

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作者郝北平

出版社北京理工大学出版社

ISBN9787568218887

出版时间2016-03

装帧平装

开本16开

定价58元

货号23925832

上书时间2024-11-22

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品相描述:全新
商品描述
导语摘要
本书从介绍了审计的基本理论和方法,业务活动中的凭证和记录、内部控制及测试、报表项目以及审计报告的写法,还介绍了经济效益审计、计算机审计和特殊项目审计。本书可以作为高等学校财经类审计等专业的教学用书。

目录
第一章  总论
  第一节  审计的产生和发展
    一、政府审计的产生与发展
    二、内部审计的产生与发展
    三、民间审计的产生与发展
    四、审计产生与发展的客观依据
  第二节  审计概念
    一、审计的含义
    二、审计目标
    三、审计的基本特征
    四、审计与会计的关系
  第三节  审计的对象、职能和作用
    一、审计的对象
    二、审计的职能
    三、审计的作用
  第四节  审计的分类
    一、审计的基本分类
    二、审计的其他分类
  第五节  审计环境和审计判断
    一、审计环境
    二、审计判断
  第六节  审计管理
    一、审计管理的概念和特征
    二、审计管理的主要内容
    三、审计管理的基础工作
  【本章小结】
  【关键术语】
  【同步练习】
第二章  审计方法与程序
  第一节  审计方法
    一、审计方法概述
    二、审计检查方法
    三、审计调查方法
    四、审计分析方法
  第二节  审计抽样方法
    一、审计抽样方法概述
    二、属性抽样
    三、变量抽样
  第三节  审计程序
    一、计划阶段
    二、实施阶段
    三、终结阶段
  【本章小结】
  【关键术语】
  【同步练习】
第三章  审计组织与审计人员
  第一节  国家审计机关
    一、国家审计机关的设置
    二、国家审计机关的职责与权限
    三、西方国家审计机关
  第二节  民间审计组织
    一、民间审计组织概述
    二、中国注册会计师协会
    三、注册会计师考试与注册
    四、民间审计组织的形式
    五、国际“四大”会计师事务所
  第三节  内部审计机构
    一、内部审计机构的设置
    二、内部审计机构的职责和权限
    三、国外内部审计机构概况
  第四节  审计人员的职业道德与法律责任
    一、审计人员的职业道德
    ……
第四章  审计的准则、审计依据和审计工作底稿
第五章  审计计划与审记策略
第六章  风险评估与风险应对
第七章  销售与收款循环审计
第八章  购货与付款循环审计
第九章  生产与费用循环审计
第十章  筹资与投资循环审计
第十一章  货币资金审计
第十二章  完成审计工作与审计报告
第十三章  经济效益审计
第十四章  计算机审计
第十五章  特殊审计领域
附录
参考书目

内容摘要
本书从介绍了审计的基本理论和方法,业务活动中的凭证和记录、内部控制及测试、报表项目以及审计报告的写法,还介绍了经济效益审计、计算机审计和特殊项目审计。本书可以作为高等学校财经类审计等专业的教学用书。

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