【假一罚四】内部控制与风险管理夏宁编著
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全新
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作者夏宁编著
出版社机械工业出版社
ISBN9787111735847
出版时间2023-09
装帧平装
开本其他
定价59元
货号4470284
上书时间2024-06-30
商品详情
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目录
本书共分为五个部分。第一部分详细介绍了内部控制的产生发展、五大要素以及设计实施, 以及风险管理的发展、概念、分类等, 并将金融风险管理单独列为一章, 还对内部控制、风险管理和公司治理三个概念进行了辨析。第二部分通过选取特定行业为案例, 因不同行业的特殊性而重点向读者介绍不同行业在内部控制与风险管理上的不同做法。第三部分旨在通过介绍历年的内部控制与风险管理的学术研究成果, 帮助读者建立内部控制与风险管理研究的思路与逻辑框架, 为读者在未来进行更深一步的探索做理论铺垫。第四部分将结合一些先进的科学技术使之跟内部控制与风险管理相结合, 以更好地运用到现实企业管理中。 第五部分通过案例+理论的方法, 帮助读者对案例进行解读, 使读者能学以致用, 更好地理解理论知识的价值。
内容摘要
本书共分为基础知识、行业特色、发展前沿、案例研究和学术研究五篇,全面详细地介绍了内部控制与风险管理的相关内容。第一篇介绍了内部控制的产生发展、五大要素以及设计实施,风险管理的发展、概念、分类,金融风险管理以及学术界相关学者关于内部控制与公司治理和风险管理三个概念的析;第二篇通过选取特定行业为案例,重点为读者介绍了不同行业因自身特殊性而在内部控制与风险管理上的不同做法,帮助读者从多元化角度来理解内部控制与风险管理;第三篇将一些优选的科学技术与内部控制及风险管理相结合,使得这些管理方法能够更好地运用到现实的企业管理中;第四篇通过案例与理论相结合的方法,帮助读者更好地理解理论知识并运用到实际工作当中;第五篇旨在通过介绍内部控制与风险管理的学术研究成果,帮助读者建立内部控制与风险管理研究的思路和逻辑框架,为读者在未来进行更深一步的探索做理论铺垫。
本书适合作为高等院校会计学、财务管理相关专业本科生、研究生教材,以及MBA和EMBA参考书,同时也适合作为企事业单位管理者的培训用书。
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在内部控制的基本概念、理论和方法的基础上,本书增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等,着力帮助读者构建“大风控”体系。
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