• 企业内部控制原理与操作实务/新法规政策下财会操作实务丛书
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企业内部控制原理与操作实务/新法规政策下财会操作实务丛书

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77.6 4.9折 159 全新

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浙江嘉兴
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作者贺志东

出版社电子工业

ISBN9787121354816

出版时间2019-06

装帧其他

开本其他

定价159元

货号30656281

上书时间2024-10-16

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品相描述:全新
商品描述
目录
第一章  内部控制综合知识 1
第一节  内部控制概述 1
第二节  内部控制要素 12
第二章  组织架构方面的内部控制 38
第一节  综合知识 38
第二节  内控措施 41
第三章  发展战略方面的内部控制 55
第一节  综合知识 55
第二节  内控措施 57
第四章  人力资源方面的内部控制 66
第一节  综合知识 66
第二节  内控措施 69
第五章  企业文化建设方面的内部控制 94
第一节  综合知识 94
第二节  内控措施 95
第六章  社会责任方面的内部控制 100
第一节  内控综述 100
第二节  安全生产责任 102
第三节  产品质量责任 105
第四节  环境保护与资源节约责任 112
第五节  促进就业与员工权益保护责任 113
第七章  资金活动方面的内部控制 117
第一节  内控综述 118
第二节  筹资方面的内部控制 120
第三节  投资方面的内部控制 129
第四节  资金营运活动方面的内部控制 143

第八章  担保业务方面的内部控制 150
第一节  综合知识 150
第二节  内控措施 154
第九章  采购方面的内部控制 164
第一节  综合知识 164
第二节  内控措施 171
第十章  生产经营方面的内部控制 188
第一节  综合知识 188
第二节  内控措施 190
第十一章  研究与开发方面的内部控制 196
第一节  综合知识 196
第二节  立项与研究的内部控制 198
第三节  开发与保护的内部控制 201
第十二章  业务外包方面的内部控制 207
第一节  综合知识 207
第二节  内控措施 214
第十三章  工程项目方面的内部控制 219
第一节  综合知识 219
第二节  内控措施 230
第十四章  销售方面的内部控制 251
第一节  销售业务内控 251
第二节  应收款项内控 274
第十五章  合同管理方面的内部控制 306
第一节  综合知识 306
第二节  内控措施 325
第十六章  资产管理方面的内部控制 332
第一节  综合知识 332
第二节  存货方面的内控 333
第三节  固定资产方面的内控 371
第四节  无形资产方面的内控 391
第十七章  负债方面的内部控制 418
第一节  综合知识 418
第二节  内控措施 426
第十八章  所有者权益方面的内部控制 433
第一节  综合知识 433
第二节  经营者的所有者权益控制 437
第三节  出资人的所有者权益控制 442
第十九章  收入方面的内部控制 448
第一节  综合知识 448
第二节  内控措施 453
第二十章  成本费用方面的内部控制 462
第一节  综合知识 462
第二节  内控措施 486
第二十一章  利润方面的内部控制 506
第一节  综合知识 506
第二节  内控措施 510
第二十二章  财务报告方面的内部控制 521
第一节  综合知识 521
第二节  内控措施 521
第二十三章  内部信息传递方面的内部控制 534
第一节  综合知识 534
第二节  内控措施 535
第二十四章  信息系统方面的内部控制 543
第一节  综合知识 543
第二节  内控措施 549
第二十五章  全面预算方面的内部控制 569
第一节  综合知识 569
第二节  内控措施 573
第二十六章  内部控制评价 592
第一节  内部控制评价综述 592
第二节  内部控制综合评价 629
第三节  内部控制个别评价 635

内容摘要
全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方面的内部控制,采购方面的内部控制,生产经营方面的内部控制,研究与开发方面的内部控制,业务外包方面的内部控制,工程项目方面的内部控制,销售方面的内部控制,合同管理方面的内部控制,资产方面的内部控制,负债方面的内部控制,所有者权益方面的内部控制,收入方面的内部控制,成本费用方面的内部控制,利润方面的内部控制,财务报告方面的内部控制,内部信息传递方面的内部控制,信息系统方面的内部控制,全面预算方面的内部控制,内部控制评价,等等。

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