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内部控制学

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49.2 7.1折 69 全新

库存2件

浙江嘉兴
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作者编者:黄静如//陈旻|

出版社经济科学

ISBN9787521857023

出版时间2024-03

装帧其他

开本其他

定价69元

货号32104929

上书时间2024-09-16

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第一章  绪论
  第一节  内部控制的发展概述
  第二节  我国内部控制规范文件
  第三节  内部控制师职业资格
  【复习与思考】
  【案例分析】
  【拓展阅读】
第二章  内部控制基本理论
  第一节  内部控制的定义
  第二节  内部控制的目标
  第三节  内部控制的基本原则
  第四节  内部控制的要素
  【复习与思考】
  【案例分析】
  【拓展阅读】
第三章  内部环境
  第一节  内部环境概述
  第二节  组织架构
  第三节  发展战略
  第四节  人力资源
  第五节  社会责任
  第六节  企业文化
  【复习与思考】
  【案例分析】
  【拓展阅读】
第四章  风险评估
  第一节  风险评估概述
  第二节  风险识别
  第三节  风险分析
  第四节  风险应对
  【复习与思考】
  【案例分析】
  【拓展阅读】
第五章  控制活动
  第一节  控制活动概述
  第二节  不相容职务分离控制
  第三节  授权审批控制
  第四节  财产保护控制
  第五节  会计系统控制
  第六节  预算控制
  第七节  运营分析控制
  第八节  绩效考评控制
  第九节  内部报告控制
  第十节  信息系统控制
  【复习与思考】
  【案例分析】
  【拓展阅读】
第六章  信息与沟通
  第一节  信息与沟通概述
  第二节  内部信息传递

内容摘要
 本书引导学生从实际问题出发,思考专业知识在实践中的应用,培养专业分析能力,塑造积极向上的价值
观。
本书在[拓展阅读]资料中提供上述规范性文件,同时在正文中配备案例资料,支持学生拓宽视野,探索各类内部控制规范的联系与区别。
本书在章节案例分析中讨论数字化赋能的内部控制演变、源于区块链技术漏洞的数字资产盗用风险与管理、数智化内部控制体系建设成本与效益等话题,服务于数智会计人才培养目标。

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