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内部审计实务(第五版)

干净无笔记

5 八五品

仅1件

江苏南京
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作者北京兆泰投资顾问有限公司 编

出版社西苑出版社

出版时间2014-07

版次1

装帧平装

货号4-a6-1-3-67

上书时间2024-06-16

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   商品详情   

品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 北京兆泰投资顾问有限公司 编
  • 出版社 西苑出版社
  • 出版时间 2014-07
  • 版次 1
  • ISBN 9787515104492
  • 定价 75.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 页数 513页
【内容简介】
《内部审计实务》主要介绍的知识主题包括管理内部审计职能(战略职能、运营角色、制定风险导向内部审计计划等);管理单项审计业务(建立业务目标/标准、确定业务范围、识别关键风险和控制并进行详细的风险评估、编制工作方案和建立高效的审计人员日程表、业务督导、沟通结果等);舞弊风险和控制(在业务计划阶段要识别与业务领域相关的常见舞弊类型、在实施过程中需要判断对舞弊风险是否进行特别考虑、确定可疑的舞弊是否应受调查、运用测试、讯问/调查技术等)。
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