中国上市公司内部控制报告
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58
九五品
仅1件
作者胡为民 编
出版社电子工业出版社
ISBN9787121181238
出版时间2012-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数252页
字数99999千字
定价58元
上书时间2024-04-08
商品详情
- 品相描述:九五品
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基本信息
书名:中国上市公司内部控制报告
定价:58.00元
作者:胡为民 编
出版社:电子工业出版社
出版日期:2012-09-01
ISBN:9787121181238
字数:219000
页码:252
版次:1
装帧:平装
开本:12开
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胡为民主编的《中国上市公司内部控制报告(2012)》综合采用了定性和定量相结合的研究方法,对上市公司内部控制信息披露状况和内部控制水平进行了较为系统、全面和科学、客观的研究,力图为企业内部控制评价提供更为可靠的保障:介绍了2011年内部控制领域的热点事件;对上市公司内部控制建设情况进行了描述性统计,如内部控制评价报告、内部控制审计报告和内部控制缺陷等的披露情况;运用中国上市公司内部控制指数体系量化各上市公司的内部控制水平并进行排名,同时运用内部控制指数进行实证研究;通过内部控制的典型案例研究。介绍了因为内部控制问题而未通过IP0审核的公司并深入分析绿大地财务造假等事件发生的内在原因。
内容提要
胡为民主编的《中国上市公司内部控制报告(2012)》综合采用了定性和定量相结合的研究方法,对上市公司内部控制信息披露状况和内部控制水平进行了较为系统、全面和科学、客观的研究,力图为企业内部控制评价提供更为可靠的保障:介绍了2011年内部控制领域的热点事件;对上市公司内部控制建设情况进行了描述性统计,如内部控制评价报告、内部控制审计报告和内部控制缺陷等的披露情况;运用中国上市公司内部控制指数体系量化各上市公司的内部控制水平并进行排名,同时运用内部控制指数进行实证研究;通过内部控制的典型案例研究。介绍了因为内部控制问题而未通过IP0审核的公司并深入分析绿大地财务造假等事件发生的内在原因。
目录
章 引言第2章 上市公司内部控制披露现状 2.1 样本与数据来源 2. 2 内部控制评价报告 2. 3 内部控制审计报告 2.4 内部控制缺陷第3章 上市公司内部控制水平 3.1 迪博中国上市公司内部控制指数体系 3.2 样本与数据来源 3. 3 内部控制指数描述性统计 3.4 内部控制指数实证分析第4章 内部控制典型案例研究 4.1 IPO审核因内部控制问题未通过的公司 4.2 绿大地“欺诈门”第5章 总结与建议 5.1 总结 5. 2 政策建议附录A 迪博中国上市公司2012年内部控制指数排名附录B 关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知参考文献
作者介绍
胡为民深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人,工商管理硕士,中山大学管理学院兼职导师,深圳证券交易所创业培训中心讲师。曾为中国中铁、中国铁建、中国葛洲坝集团、中国水利水电集团、中国航天科工集团、东风汽车、中国三峡、中国华能集团、国家核电技术公司、中国西电、中国恒天集团、柳工等数十家集团公司和上市公司提供过咨询服务。参与国家自然科学基金课题“上市公司内部控制与投资者保护”(项目批准号70972076),参与财政部的信息技术、关联交易、企业并购及对子公司内部控制指引与典型案例研究等多项课题。主持研究并发布2008、2009、2010年中国上市公司内部控制白皮书。作者联系0755—83890942。
序言
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