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作者程安林 主编

出版社上海财经大学出版社

ISBN9787564212674

出版时间2012-02

装帧平装

开本16开

定价42元

货号22638747

上书时间2025-01-01

百叶图书

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品相描述:全新
商品描述
导语摘要

   1.采用了新的企业会计审计准则体系和审计研究的*成果。本教材按我国*的审计准则体系、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法规制度,以及审计研究的*成果与发展趋势对审计基本原理进行阐述。
   2.以财务报表审计的基础理论与方法为主线。教材的体系结构与内容是以企业经营过程的特点对会计报表审计的要求来安排的,并根据各企业经营过程的会计报表审计特征介绍了审计的基本理论、基本知识、基本方法和基本技能。
   3.科学归纳我国审计实务中的审计技能。在广泛吸收同类教材长处、借鉴国内外审计发展经验的基础上,归纳总结了审计实务中的审计技能。
   4.注重学生对会计基本知识的掌握与巩固。为便于学生把握每章的总体内容和重点,在编写体例上,我们在每章正文之前都编写了“学习目标”、“主要内容”和“预备知识”;为使学生巩固所学知识,我们在每章正文之后都编写了“主要概念”、“思考题”、“分析题”和“案例题”。



目录

总序

前言

篇 审计基本理论

 章 审计概论

  节 审计的产生与发展

  第二节 审计本质

  第三节 审计分类

  主要概念

  思考题

  分析题

  案例题

  参考文献

 第二章 审计管理

  节 国家审计管理

  第二节 民间审计管理

  第三节 内部审计管理

   主要概念

   思考题

   分析题

   案例题

   参考文献

 第三章 审计规范与法律责任

  节 审计准则

  第二节 审计职业道德规范

  第三节 审计质量控制准则

  第四节 审计法律责任

   主要概念

   思考题

   分析题

   案例题

   参考文献

第二篇 审计技术测试

第三篇 审计实务

第四篇 完成审计工作与审计报告

    



内容摘要

   
1.采用了新的企业会计审计准则体系和审计研究的*成果。本教材按我国*的审计准则体系、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法规制度,以及审计研究的*成果与发展趋势对审计基本原理进行阐述。

   
2.以财务报表审计的基础理论与方法为主线。教材的体系结构与内容是以企业经营过程的特点对会计报表审计的要求来安排的,并根据各企业经营过程的会计报表审计特征介绍了审计的基本理论、基本知识、基本方法和基本技能。

   
3.科学归纳我国审计实务中的审计技能。在广泛吸收同类教材长处、借鉴国内外审计发展经验的基础上,归纳总结了审计实务中的审计技能。

   
4.注重学生对会计基本知识的掌握与巩固。为便于学生把握每章的总体内容和重点,在编写体例上,我们在每章正文之前都编写了“学习目标”、“主要内容”和“预备知识”;为使学生巩固所学知识,我们在每章正文之后都编写了“主要概念”、“思考题”、“分析题”和“案例题”。



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