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农村合作金融机构内部控制

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作者姚世新 主编

出版社中国金融出版社

ISBN9787504944818

出版时间2007-11

装帧平装

开本32开

定价32元

货号20909541

上书时间2024-10-18

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商品描述
导语摘要

    为使农村合作银行、农村信用合作社、农村商业银行等科学、合法、规范地经营,浙江省农村信用社联合社审计委员会精心策划、编辑了《农村合作金融机构内部控制》。全书共有十八章,从一般内部控制理论和农村合作金融的特点出发,比较系统地阐述农村合作金融内部控制制度的构成要素,介绍农村合作金融主要业务内部控制评价与审计的标准与方法。本书内容很有见地,具有实用性、新颖性和系统性,对加强和完善农村合作金融机构内部控制制度,确保农村合作金融机构的安全、稳定与效率,进而推动服务三农和国民经济持续发展具有指导性。



作者简介
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姚世新:中共党员,研究生,浙江省农村信用社联合社主任、浙江省内部审计协会名誉会长、浙江省会计学会副会长、浙江省高级审计师资格评审委员会副主任、高级经济师、国际注册内部审计师、中国注册会计师,曾公派赴美学习,多次应邀为高校学生讲课,担任过浙江省审计厅副厅长。主编过多部学术专著,发表审计、财会、金融等方面的学术论文五十多篇。




目录


章  内部控制理论
  节  内部控制概述
  第二节  内部控制要素
  第三节  内部控制作用
第二章  农村合作金融风险类型和预警
  节  农村合作金融风险慨述
  第二节  农村合作金融风险预警
第三章  农村合作金融机构的内部控制环境
  节  农村合作金融特点
  第二节  农村合作金融机构的治理结构
  第三节  农村合作金融机构的内部控制原则
  第四节  农村合作金融机构1人J部控制的发喂趋势
第四章  存款业务内部控制
  节  存款业务内容及内部控制口标
  第二节  存款业务内部控制点与控制措施
  第三节  存款业务内部控制评价
第五章  信贷业务内部控制
  节  信贷业务内容及内部控制目标
  第二节  信贷业务内部控制点与控制措施
  第三节  信贷业务内部控制评价
第六章  银行卡业务内部控制
  节  银行卡业务内容及内部控制目标
  第二节  银行卡业务内部控制点与控制措施
  第三节  银行卡业务内部控制评价
第七章  筹资与投资业务内部控制
  节  筹资与投资业务内容及内部控制日标
  第二节  筹资与投资业务内部控制点与控制措施
  第三节  筹资与投资业务内部控制评价
第八章  外汇业务内部控制
  节  外汇业务内容及内部控制目标
  第二节  外汇业务内部控制点与控制措施
  第三节  外汇业务内部控制评价
第九章  中间业务内部控制
  节  中间业务内容及内部控制目标
  第二节  中间业务内部控制点与控制措施
  第三节  中间业务内部控制评价
第十章  资金业务内部控制
  节  资金业务内容及内部控制目标
  第二节  资金业务内部控制点与控制措施
  第三节  资金业务内部控制评价
第十一章  清算业务内部控制
  节  清算业务内容及内部控制目标
  第二节  清算业务内部控制点与控制措施
  第三节  清算业务内部控制评价
第十二章  会计系统内部控制
  节  会计系统内容及内部控制目标
  第二节  会计系统内部控制措施
  第三节  会计系统内部控制评价
第十三章  内部审计控制
  节  内部审计控制目标
  第二节  内部审计控制点与控制措施
  第三节  内部审计摔制评价
第十四章  行政监察控制
  节  行政监察控制目标
  第二节  行政监察控制点与控制措施
  第三节  行政监察控制评价
第十五章  计算机系统内部控制
  节  计算机系统内部控制及目标
  第二节  计算机系统内部控制点与控制措施
  第三节  计算机系统内部控制评价
第十六章  安全保卫内部控制
  节  安全保卫内容及内部控制目标
  第二节  安全保卫内部控制点与控制措施
  第三二节  安全保卫内部控制评价
第十七章  其他项目内部控制
  节  现金项目内部控制
  第二节  固定资产内部控制
  第三节  流动性内部控制
  第四节  利率风险内部控制
第十八章  内部控制综合评价
  节  内部控制综合评价的步骤
  第二节  确定各要素的等级
  第三节  确定综合评价等级
  第四节  出具内部控制评价报告


内容摘要
"word-wrap: break-word; word-break: break-all;">

    
为使农村合作银行、农村信用合作社、农村商业银行等科学、合法、规范地经营,浙江省农村信用社联合社审计委员会精心策划、编辑了《农村合作金融机构内部控制》。
全书共有十八章,从一般内部控制理论和农村合作金融的特点出发,比较系统地阐述农村合作金融内部控制制度的构成要素,介绍农村合作金融主要业务内部控制评价与审计的标准与方法。本书内容很有见地,具有实用性、新颖性和系统性,对加强和完善农村合作金融机构内部控制制度,确保农村合作金融机构的安全、稳定与效率,进而推动服务三农和国民经济持续发展具有指导性。




主编推荐

    姚世新:中共党员,研究生,浙江省农村信用社联合社主任、浙江省内部审计协会名誉会长、浙江省会计学会副会长、浙江省高级审计师资格评审委员会副主任、高级经济师、国际注册内部审计师、中国注册会计师,曾公派赴美学习,多次应邀为高校学生讲课,担任过浙江省审计厅副厅长。主编过多部学术专著,发表审计、财会、金融等方面的学术论文五十多篇。



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