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企业内部控制规范论

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15 1.9折 80 九五品

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湖南长沙
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作者刘玉廷 著

出版社立信会计出版社

出版时间2012-02

版次1

装帧平装

上书时间2024-10-25

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   商品详情   

品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 刘玉廷 著
  • 出版社 立信会计出版社
  • 出版时间 2012-02
  • 版次 1
  • ISBN 9787542932921
  • 定价 80.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 500页
【内容简介】
《企业内部控制规范论》力求做到权威性、科学性、针对性和操作性,可作为上市公司和非上市大中型企业学习贯彻企业内部控制规范体系的工具书,亦可作为注册评估师和注册会计师实施内部控制设计、评价、审计和政府监管部门进行内部控制行政监督的必备手册,同时也可作为高等院校、科研院所、学术团体开展内部控制培训教学与科研的重要参考书。
【目录】
第一章总论
第一节内部牵制
第二节会计控制
第三节全面风险控制

第二章企业内部控制基本理论
第一节企业内部控制的本质
第二节内部环境
第三节风险评估
第四节控制活动
第五节信息与沟通
第六节内部监督
第七节内部控制外部监督

第三章企业内部控制基本规范
第一节关于总则
第二节关于内部环境
第三节关于风险评估
第四节关于控制活动
第五节关于信息与沟通
第六节关于内部监督
第七节关于附则

第四章企业内部控制环境规范
第一节组织架构
第二节发展战略
第三节人力资源
第四节社会责任
第五节企业文化

第五章企业业务活动类规范
第一节资金活动
第二节资产管理
第三节财务报告
第四节采购业务
第五节销售业务
第六节研究与开发
第七节工程项目
第八节担保业务
第九节业务外包

第六章企业内部控制手段类规范
第一节全面预算
第二节合同管理
第三节内部信息传递
第四节信息系统

第七章企业内部控制评价
第一节内部控制评价概述
第二节内部控制评价的内容
第三节关于内部控制评价的程序
第四节内部控制缺陷的认定
第五节内部控制评价报告

第八章企业内部控制审计
第九章企业内部控制的实施
参考文献
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