• 审计案例与实务
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审计案例与实务

47.18 7.9折 59.8 九品

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北京东城
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作者郑艳秋 李明

出版社机械工业出版社

出版时间2023-10

版次1

装帧其他

货号A22

上书时间2024-11-25

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 郑艳秋 李明
  • 出版社 机械工业出版社
  • 出版时间 2023-10
  • 版次 1
  • ISBN 9787111731559
  • 定价 59.80元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 320页
  • 字数 481千字
【内容简介】
本书横向涉及民间审计、内部审计和政府审计3个层次,纵向涉及审计理论、审计业务承接、总体审计策略、业务循环、内部控制、工程项目、合同管理、融资行为、经济效益评价、财政资金管理等多个企业或单位关注的重点领域。书中以新近发生的一些审计事件为案例进行分析讲解,每个案例均介绍了被审计单位存在的管理问题或舞弊形态,以及审计中的关键环节。这些案例既独立又相互关联,整体且系统,通过问题挖掘、线索分析、技术方法运用、建议与反思等多维度指导审计实务工作。
  本书可用于高等院校相关专业(如会计学、财务管理以及审计学)课程教学,作为专业特色教材拓展学生的知识面;帮助审计及财务工作者解决实际问题;帮助企业管理者完善治理结构以及关注财务管理和审计的重点领域。
【目录】
前言

第一篇审 计 理 论

第一章审计准则框架2

第一节民间审计准则(注册会计师执业准则)框架2

第二节内部审计准则框架12

第三节国家审计准则框架16

第二章审计依据与审计证据20

第一节审计依据20

第二节审计证据25

第三节审计工作底稿31

第二篇民 间 审 计

第三章审计业务承接案例——瑞华会计师事务所42

第四章总体审计策略确定案例——A公司56

第五章购销活动审计案例66

第一节现金流自体循环式审计案例——万福生科66

第二节销售与收款审计案例——瑞幸咖啡79

第六章生产与存货审计案例——獐子岛存货之谜89

第三篇内 部 审 计

第七章内部控制审计案例——辉山乳业108

第八章管理审计案例129

第一节人力资源审计案例——GW公司129

第二节设备管理审计案例——中恒泰集团149

第九章合同管理审计案例——QH公司165

 第十章工程项目审计案例——三泰集团184

第十一章投融资审计案例206

第一节投资审计案例——项目可行性审计206

第二节融资审计案例——并购重组审计218

第四篇政 府 审 计

第十二章经济责任审计案例——A高校经济责任审计232

第十三章财政预算执行审计案例——B行政部门预算评价251

第十四章扶贫资金审计案例——M市扶贫专项资金审计274

第十五章政府投资项目绩效审计案例——Y省航运发展专项资金审计287

参考文献313
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