公司内控治理
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九品
仅1件
作者王中杰 著
出版社中国发展出版社
出版时间2011-11
版次1
装帧平装
货号A28
上书时间2024-11-05
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
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作者
王中杰 著
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出版社
中国发展出版社
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出版时间
2011-11
-
版次
1
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ISBN
9787802346604
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定价
48.00元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
344页
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字数
372千字
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正文语种
简体中文
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丛书
公司治理系列丛书
- 【内容简介】
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《公司内控治理》是连城顾问近10年来对公司内部控制理论与实践研究的总结,其中包含了连城顾问为300多家央企及大型企业集团提供咨询和培训服务的经验总结,提出了具有中国企业特色的内部控制五要素——内控环境、风险评估、内控措施、信息沟通及监督检查的实施方法。
- 【作者简介】
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王中杰,管理学博士,清华大学MBA,连城国际研究顾问集团执行董事兼首席顾问,十多年企业总会计师及财务总监经验。2001年辞去上市公司财务总监职务,开始潜心研究中国公司治理,在国内率先研究发布上市公司董事会治理排行榜,系国内最早开创公司治理研究的资深专家之一,兼任多家公司外部董事及公司治理顾问。主要学术兼职:国家企业内部控制标准委员会咨询专家,清华大学中国国有资产研究中心副主任,中国现代董事会研究中心主任等。主要著作:《年度上市公司董事会治理蓝皮书》《董事会价值报告》以及公司治理系列丛书。
王中杰先生曾为300多家央企和大型企业集团提供过公司治理咨询和培训服务,最新动态敬请关注王中杰新浪博客。
- 【目录】
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第一章内部控制的历史
第一节内部控制的形成
一、古代内部控制的雏形
二、近代内部控制的发展
三、现代内部控制的发展
四、21世纪内部控制的发展
第二节内部控制的概念
第二章内部控制前沿理论
第一节欧美内部控制研究现状
一、COSO关于小企业的财务报告内部控制
二、日本相关法律法规对内部控制的要求
三、法国内部控制标准框架指引
四、欧盟及欧洲主要发达国家内部控制标准
第二节我国内部控制研究现状
一、国内内部控制的发展
二、企业内部控制基本规范
三、企业内部控制指引
第三节国内企业内部控制实施现状
《萨班斯一奥克斯利法案》的出台过程
第三章企业内部控制设计
第一节内部控制的设计原则
第二节内部控制的划分方式
第三节内部控制的设计步骤
一、确认内控目标和流程
二、设立内控绩效标准
三、选择绩效测评方法
四、检查实施效果反馈监督
五、调整与改进
第四节内部控制的设计形式
一、内部控制流程图
二、内部控制调查表
第五节货币资金控制系统设计
一、现金控制系统
二、银行存款控制系统
人福医药内部控制步骤
连城顾问点评
第四章企业内部控制环境
第一节公司治理机制
一、公司治理的实质
二、公司控制权及其配置
第二节组织结构及权责分派
一、组织结构及其设计
……
第五章企业内部控制风险评估
第六章企业内部控制的方法措施
第七章企业内部控制的信息沟通
第八章企业内部控制的监督检查
第九章企业内部控制数据实证分析
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