企业内部控制与风险管理
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作者李天国
出版社中国铁道出版社
出版时间2023-10
版次1
装帧其他
上书时间2024-07-17
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
李天国
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出版社
中国铁道出版社
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出版时间
2023-10
-
版次
1
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ISBN
9787113304676
-
定价
98.00元
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装帧
其他
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开本
16开
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页数
388页
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字数
397千字
- 【内容简介】
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本书对企业实务中面临的税务风险、股权风险、资金风险、资产管理风险、购销业务中的风险等各类常见公司风险进行深入总结,并对这些风险的应对和管控提出了可以落地实操的解决方案。全书共九章,涵盖的主要内容有组织结构、预算管理、财务报告等风险管理与内部控制基础知识简介;出资瑕疵、丧失控制权、股东承担无限责任等股权投资风险及防范;虚开发票、偷逃税、不合理税务筹划等税务风险及防范;资金风险、实物资产风险、采购业务风险、销售业务风险、成本费用业务风险、担保业务风险、合同印章风险等的风险管理及内部控制。内容通俗易懂,案例丰富,实践性、实用性强,特别适合没有财务基础和法律知识的公司老板、创始人、股东、监事、高管等入门读者和进阶读者阅读,也适合财务管理者、财务人员、公司法务、法律顾问、管理爱好者阅读。同时,还适合作为相关培训机构的教材使用。
- 【作者简介】
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李天国,财务管理专业、法律专业双学历,在国企、民企担任二十多年财务总监,多家公司财务顾问,曾担任八年企业负责人。善于站在老板角度解决财务问题,站在财务角度看待企业管理。擅长税务规划、股权设计、合伙人激励、薪酬绩效、连锁体系、财务管理等一体化业财融合实战解决方案及风险管控。有较高的理论修养,擅长结合企业实际找出问题、分析原因、给出解决方案,并辅导落地实施。
- 【目录】
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第1章风险管理及内部控制基础
1.1风险和风险管理
1.1.1风险管理
1.1.2风险识别
1.1.3风险分析
1.1.4风险应对
1.2内部环境
1.2.1组织架构
1.2.2发展战略
1.2.3人力资源政策
1.2.4企业文化
1.3内部控制
1.3.1认识内部控制
1.3.2不相容职务分离控制
1.3.3授权审批控制
1.3.4会计系统控制
1.3.5财产保护控制
……
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