• kx (教材)审计学(第二版) 9787030514943
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kx (教材)审计学(第二版) 9787030514943

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作者张蕊主编

出版社科学出版社

ISBN9787030514943

出版时间2017-01

装帧平装

开本16开

定价45元

货号129565C521FD4510B35

上书时间2024-02-18

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商品描述
目录

 
 
  

第一章 绪论第一节 民间审计的产生与发展第二节 民间审计的概念与功能第三节 鉴证业务的概念与类别第四节 注册会计师审计的基本过程第二章 注册会计师、会计师事务所及注册会计师协会第一节 注册会计师第二节 会计师事务所第三节 注册会计师协会第三章 注册会计师职业规范第一节 职业规范概述第二节 执业准则第三节 职业道德第四节 审计质量控制准则第五节 后续职业教育准则第四章 注册会计师的法律责任第一节 注册会计师的法律环境第二节 我国注册会计师法律责任的构成要件第三节 美国注册会计师法律责任第四节 注册会计师法律责任的规避与抗辩第五章 审计目标及其实现第一节 财务报表审计的总体目标第二节 认定概念与审计目标的具体化第三节 审计目标的实现第四节 管理层责任与注册会计师责任的划分第六章 审计证据与审计工作底稿第一节 审计证据第二节 审计工作底稿第七章 计划审计工作第一节 初步业务活动第二节 审计业务约定书第三节 总体审计策略和具体审计计划第四节 审计重要性第五节 审计风险第八章 风险评估第一节 注册会计师的风险评估程序第二节 了解被审计单位及其环境第三节 了解被审计单位的内部控制第四节 评估重大错报风险第九章 风险应对第一节 注册会计师对风险评估结果的应对第二节 控制测试第三节 实质性程序第十章 审计抽样第一节 审计抽样概述第二节 属性抽样第三节 变量抽样第十一章 销售与收款循环审计第一节 销售与收款循环的业务活动与会计记录第二节 销售与收款循环的内部控制与重大错报风险评估第三节 销售与收款循环的控制测试第四节 销售与收款循环实质性测试第十二章 采购与付款循环审计第一节 采购与付款循环的业务活动和会计记录第二节 采购与付款循环的内部控制与重大错报风险评估第三节 采购与付款循环的控制测试第四节 采购与付款循环的实质性测试第十三章 存货与仓储循环审计第一节 存货与仓储循环的业务活动和会计记录第二节 存货与仓储循环的内部控制及重大错报风险评估第三节 存货与仓储循环的控制测试第四节 存货与仓储循环的实质性测试第十四章 筹资与投资循环审计第一节 筹资与投资循环的业务活动和会计记录第二节 筹资与投资循环的内部控制和重大错报风险评估第三节 筹资与投资循环的控制测试第四节 筹资与投资循环的实质性测试第十五章 货币资金审计第一节 货币资金审计的特点与会计记录第二节 货币资金的内部控制与重大错报风险评估第三节 货币资金的控制测试第四节 货币资金的实质性测试第十六章 终结审计第一节 关联方交易审计第二节 期后事项审计第三节 最后的证据评价过程第四节 与审计委员会和管理层的沟通第十七章 审计报告第一节 审计报告概述第二节 标准无保留意见审计报告第三节 非无保留意见审计报告第四节 带强调事项段和其他事项段的审计报告参考文献


 


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