企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
①全新正版,现货速发,7天无理由退换货②天津、成都、无锡、广东等多仓就近发货,订单最迟48小时内发出③无法指定快递④可开电子发票,不清楚的请咨询客服。
¥
8.8
1.1折
¥
78
全新
库存3件
作者企业内部控制编审委员会编著
出版社立信会计出版社
ISBN9787542945587
出版时间2015-02
装帧其他
开本其他
定价78元
货号2231368
上书时间2024-12-20
商品详情
- 品相描述:全新
- 商品描述
-
目录
本书分为十章, 内容包括: 企业内部控制概述; 公司层面的内部控制; 采购与付款循环; 存货与生产循环; 销售与收款循环; 资产管理; 资金活动管理; 信息系统管理等。
内容摘要
2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析(2015年修订版企业内部控制培训指定教材)》是一本针对上述规则的讲解用书,可用于广大会计实务工作者学习、贯彻和执行基本规范及配套指引的参考。也可用于大专院校师生的教学和研究资料。
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价