• 现代企业内部控制实务(第3版)/企业风险管理实务丛书
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

现代企业内部控制实务(第3版)/企业风险管理实务丛书

①全新正版,现货速发,7天无理由退换货②天津、成都、无锡、广东等多仓就近发货,订单最迟48小时内发出③无法指定快递④可开电子发票,不清楚的请咨询客服。

53.02 5.4折 98 全新

库存2件

浙江嘉兴
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者编者:高立法//吕宏斌//王士民//郑扬帆

出版社经济管理

ISBN9787509649459

出版时间2017-03

装帧其他

开本其他

定价98元

货号3795681

上书时间2024-10-14

倒爷图书专营店

三年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介
高立法,毕业于中国人民大学工业经济系、北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业高级培训师、编审。曾任冶金部直属北京冶金管理干部学院经济系主任、会计师事务所主任会计师、中国人民大学成人教育学院兼职教授、北京成人高校高级教学职务考核评议组评委、国家经贸委总会计师岗位培训研究组成员、北京市厂长教学研究会副秘书长、总会计师等。现任财会信报社副主编,中国风险管理者联谊会特约顾问、中国质量认证中心高级财务专家顾问等。
高立法现年81岁。60多年来一直从事财务会计、企业管理的实务与教学研究,曾在工厂担任主管会计十余年,进行职业培训、总会计师培训及全国厂长、注册会计师、注册审计师统考培训。不仅有丰富的实践经验,在理论上也有一定成就。出版著作有:《企业全面风险管理实务》、《企业经营风险管理实务》、《企业内部控制实务》、《企业全面诊断实务》、《企业会计准则与涉税处理》、《冶金工业审计》、《企业财务管理》、《企业会计核算与税务处理图解》、《小企业会计核算与税务处理图解》、《商贸企业会计核算与税务处理图解》、《施工装修房地产企业会计核算与涉税处理图解》、《企业全面诊断与综合治理》、《企业营销诊断与治理》、《企业人力资源诊断与治理》、《企业财务诊断与治理》、《企业生产运作诊断与治理》、《厂长(经理)理财的技术与方法》、《简明企业会计核算》、《企业财务会计报告分析识别与效绩评价》、《全国在职会计培训教材——工业会计》、《经营分析与效绩评价》、《现代企业成本控制实务》、《资产评估》、《小企业会计准则与涉税处理》、《审计学概论》等30多部,目前正在研究探讨民营企业经营管理及风险控制。发表《企业实施风险管理探讨》、《企业欺诈风险防范》、《财务报表分析识别》、《会计风险应对》等沦文20多篇。
由于长期在基层单位工作,对企业经营管理、会计核算以及税务事项中的疑难问题较为了解,同时在财会信报做编审,著作中能及时反映会计呼声并给以适当解决,比较切合企业实际,故受到读者欢迎。

目录
第一章  企业内部控制基本规范精解
  第一节  企业内部控制含义及构成
  第二节  内部环境精解
  第三节  风险评估及应对精解
  第四节  控制活动精解
  第五节  信息与沟通精解
  第六节  内部监督精解
  第七节  惠电公司内控建设实例
  附:风险评估制度
第二章  企业内部控制诊断与测评
  第一节  企业内部控制诊断与测评
  第二节  运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力
  第三节  运用个别评价方式测试评价内控状况
  第四节  内部控制测评报告实例
  附:内部控制评价制度
第三章  组织架构内部控制指引
  第一节  组织架构的概念、意义及风险
  第二节  组织架构的设计
  第三节  组织架构的运行
  第四节  组织架构实例
  附:授权核准表
第四章  发展战略内部控制指引
  第一节  发展战略的概念、意义及风险
  第二节  发展战略的制定与批准
  第三节  发展战略的实施、监控与调整
  第四节  企业发展战略实例
  附:××公司战略规划管理制度
第五章  人力资源内部控制指引
  第一节  人力资源概念、风险与内控要求
  第二节  人力资源引进与开发控制
  第三节  人力资源使用与退出机制
  第四节  人力资源内控实例
  附:人力资源制度
第六章  社会责任内部控制指引
  第一节  社会责任的概念、风险与内控要求
  第二节  安全生产责任
  第三节  产品质量责任
  第四节  环境保护与资源节约责任
  第五节  促进就业与员工权益保护责任
  第六节  社会责任内控实例
  附:××公司社会责任制度
第七章  企业文化内部建设指引
  第一节  企业文化的概念、目标与风险
  第二节  企业文化的培育
  第三节  企业文化的评估体系
  第四节  企业文化建设实例
  附:企业文化建设制度
第八章  资金活动内部控制指引
  第一节  资金活动概念、风险及内控要求
  第二节  筹资活动内控要求
  第三节  投资活动内控要求
  第四节  资金营运活动内控要求
  第五节  资金活动内部控制实例
  附:资金活动管理制度
第九章  采购业务内部控制指引
  第一节  采购业务概念、风险与内控要求
  第二节  采购业务风险控制
  第三节  付款业务风险控制
  第四节  采购业务内部控制实例
  附:采购与付款内部控制制度
  附:供应商质量保证能力调查
第十章  资产管理内部控制指引
  第一节  资产管理概念及内控要求
  第二节  存货管控要求
  第三节  固定资产管控要求
  第四节  无形资产管控要求
  第五节  资产管控实例
  附:资产管理风险动态模型
第十一章  销售业务内部控制指引
  第一节  销售概念、风险与内控要求
  第二节  销售业务风险及其管控
  第三节  货款回收内部控制
  第四节  销售业务内部控制实例
  附:奥华公司销售业务相关制度
第十二章  研发业务内部控制指引
  第一节  研究与开发概念、风险与内控要求
  第二节  研发立项与控制
  第三节  研究成果开发与保护控制
  第四节  研发业务内部控制实务
  附:×x公司研发业务相关制度
第十三章  工程项目内部控制指引
  第一节  工程项目概念、风险与内控要求
  第二节  工程立项流程、风险及控制
  第三节  工程招标流程、风险及控制
  第四节  工程造价风险及控制
  第五节  工程建设流程、风险及控制
  第六节  工程验收流程、风险控制及后评估
  第七节  工程项目内部控制实例
  附:工程项目相关制度
第十四章  担保业务内部控制指引
  第一节  担保业务概念、风险与控制要求
  第二节  担保业务评估与审批控制
  第三节  担保业务执行与监控
  第四节  担保业务内部控制实例
  附:担保业务相关制度
第十五章  业务外包内部控制指引
  第一节  业务外包概念、风险与内控要求
  第二节  业务外包承包方选择
  第三节  业务外包实施中控制
  第四节  业务外包内部控制实例
  附:业务外包相关制度
第十六章  财务报告内部控制指引
  第一节  财务报告概念、风险与内控要求
  第二节  财务报告编制风险控制
  第三节  财务报告对外提供风险控制
  第四节  财务报告分析利用
  第五节  财务报告内部控制实例
  附:财务报告制度
第十七章  全面预算内部控制指引
  第一节  全面预算概念、风险及内控要求
  第二节  全面预算管理机制及业务流程
  第三节  全面预算编制、审批与下达控制
  第四节  全面预算执行与调整控制
  第五节  全面预算考核风险与控制
  第六节  全面预算内部控制实例
  附:预算管理制度
第十八章  合同管理内部控制指引
  第一节  合同管理概念、风险与内控要求
  第二节  合同调查与签订风险及控制
  第三节  合同履行控制与后评估
  第四节  合同管理内部控制实例
第十九章  内部信息传递指引
  第一节  内部信息传递概念、风险与内控要求
  第二节  内控报告的形成及风险防范
  第三节  内控报告使用与保密风险控制
  第四节  内部信息传递内控实例
  附:内部信息相关规章制度
第二十章  信息系统内部控制指引
  第一节  信息系统概念、风险与内控要求
  第二节  信息系统开发风险及控制
  第三节  信息系统运行与维护风险及控制
  第四节  信息系统内控实例
  附:信息系统相关制度
第二十一章  企业内部控制评价指引
  第一节  内部控制评价概念、主体和遵循原则
  第二节  内部控制评价的依据、内容和标准
  第三节  内部控制评价的程序、要求和方法
  第四节  内部控制缺陷的认定与标准
  第五节  内部控制评价报告内容及报出
  附:××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿
附录
  附录1  财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发
  《企业内部控制基本规范》的通知
  附录2  《企业内部控制评价指引》
  附录3  关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释
  第l号的通知
  附录4  关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释
  第2号的通知
参考文献

内容摘要
 高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编的《现代企业内部控制实务(第3版)/企业风险管理实务丛书》研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。
包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制、企业社会责任的内部控制等内容。

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP