• 内部审计(第二版) 9787564239183
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内部审计(第二版) 9787564239183

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浙江嘉兴
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作者李冬辉

出版社上海财经大学出版社

ISBN9787564239183

出版时间2022-06

装帧平装

开本16开

定价42元

货号31531386

上书时间2024-04-05

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
商品简介

本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审计。 本书每一章节均配有相应的学习目标、本章小结和案例赏析,内容翔实,案例丰富,结构严谨,实用性强,有利于在提高学习者理论知识水平的基础上培养其实务操作能力。 本书配备教学课件和案例及练习题答案,方便教师教学和学生学习。



目录
第一章  内部审计概述
  学习目标
  第一节  内部审计历史
  第二节  内部审计的定义、特征、职能和作用
  第三节  审计关系
  本章小结
  案例赏析
第二章  内部审计准则体系
  学习目标
  第一节  内部审计准则概述
  第二节  国际内部审计准则
  第三节  中国内部审计准则
  本章小结
  案例赏析
第三章  内部审计机构
  学习目标
  第一节  内部审计机构设置原则
  第二节  内部审计机构设置模式
  第三节  内部审计机构职责与权限
  第四节  集团公司内部审计机构设置
  本章小结
  案例赏析
第四章  内部审计的职业道德规范
  学习目标
  第一节  内部审计职业道德规范概述
  第二节  内部审计人员的执业能力
  第三节  内部审计协会
  本章小结
  案例赏析
第五章  内部审计流程
  学习目标
  第一节  审计立项与授权
  第二节  审计准备
  第三节  初步调查
  第四节  审计证据与审计工作底稿
  第五节  分析性程序及审计测试
  第六节  审计报告
  第七节  后续审计
  本章小结
  案例赏析
第六章  内部审计管理方法
  学习目标
  第一节  内部审计机构管理
  第二节  内部审计质量评价
  第三节  内部审计风险及防范
  本章小结
  案例赏析
第七章  内部控制与评价
  学习目标
  第一节  内部控制概述

内容摘要
 本书特点:内容新颖。严格按照新审计准则及新修改的我国《审计法》的要求阐述内部审计理论与实务,反映我国内部审计改革的新发展、新举措。
应用性强。每章均设计有丰富的中外经典案例,方便课堂案例教学讨论。
教学配套完整。提供教学课件,方便教师教学与学生学习。

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