• 审计学(第2版)9787115433596
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审计学(第2版)9787115433596

6.09 0.9折 65 八五品

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作者阚京华 周友梅 管亚梅

出版社人民邮电出版社

ISBN9787115433596

出版时间2016-08

装帧平装

开本其他

定价65元

货号9787115433596

上书时间2024-06-25

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品相描述:八五品
商品描述
作者简介
周友梅 南京财经大学会计学院 院长、教授 讲授课程《审计学》 主要研究方向为: 审计方向 手机 13815897778 江苏省政协委员,民建中央经济委员会委员,中靠前部审计协会学术委员,省资产评估协会副会长,江苏省对外经济贸易会计学会副会长,中国对外经济贸易会计学会常务理事,靠前注册内部审计协会会员。

目录
第一篇  审计的基本理论与方法
  第一章  绪论
    第一节  审计的概念
      一、审计的定义
      二、审计的职能、任务与作用
      三、审计的特性
      四、审计学
    第二节  审计的分类
      一、审计分类方式
      二、审计的基本分类
      三、其他分类标准及其内容
    第三节  审计的演进
      一、审计产生的客观基础
      二、政府审计的产生与发展
      三、民间审计的起源与发展
      四、内部审计的建立与发展
      思考题
      关键术语
  第二章  审计主体
    第一节  政府审计
      一、国外的审计机关
      二、我国的审计机关
      三、国家审计人员
      四、高审计机关国际组织
    第二节  民间审计
      一、民间审计的性质
      二、国外的民间审计组织
      三、我国的民间审计组织
      四、民间审计人员
      五、民间审计人员职业团体
    第三节  内部审计
      一、内部审计的本质
      二、国外的内部审计机构
      三、我国的内部审计机构
      四、内部审计人员
      五、内部审计人员职业团体
……
第二篇  业务循环审计
第三篇  终结审计
第四篇  内容控制审计

内容摘要
 阚京华、周友梅、管亚梅编著的《审计学(第2版)》内容共4篇:第一篇为审计的基本理论与方法,主要介绍审计的基本属性、审计主体、审计职业规范体系、审计过程、审计方法、审计目标、审计计划、
审计证据、审计工作底稿、审计重要性、审计风险、
内部控制、风险评估与风险应对等;第二篇为业务循环审计,系统介绍销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审计、生产与存货循环的审计、投资与筹资循环的审计、人力资源与工薪循环的审计、货币资金审计等;第三篇为终结审计,系统介绍完成审计工作和出具审计报告;第四篇为内部控制审计。
本书可作为高等院校经管类专业的本科生教材,也可以作为企事业单位会计、审计、经济管理人员及自学者的学习参考书。

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