• 最新个人所得税操作实务:个人所得税法、实施条例、专项扣除、专 项附加扣除等简明读本
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最新个人所得税操作实务:个人所得税法、实施条例、专项扣除、专 项附加扣除等简明读本

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作者个人所得税辅导读本编写组编著

出版社电子工业出版社

ISBN9787121361494

出版时间2018-07

装帧平装

开本其他

定价68元

货号9525085

上书时间2024-12-20

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第一章 概述 ................................................................................................ 1 
第一节 税收相关知识 .................................................................................... 1 
一、税收 .................................................................................................. 1 
二、税收制度 .......................................................................................... 1 
第二节 个人所得税概述 ................................................................................ 8 
一、个人所得税的计税原理 .................................................................. 8 
二、个人所得税的征收模式 .................................................................. 9 
三、我国个人所得税法律依据 .............................................................10 
第二章 纳税义务人、税目和税率 ............................................................. 12 
第一节 纳税人、扣缴义务人 ...................................................................... 12 
一、纳税人 .............................................................................................12 
二、扣缴义务人 .....................................................................................15 
第二节 纳税义务范围 .................................................................................. 16 
一、所得来源地 .....................................................................................16 
二、所得支付地 .....................................................................................18 
三、在中国境内无住所的个人居住时间判定标准及免税条件 .........18
个人所得税操作实务
VI
第三节 征税对象(税目) .......................................................................... 22 
一、综合所得 .........................................................................................22 
二、分项所得 .........................................................................................24 
第四节 税率 .................................................................................................. 26 
一、综合所得税率 .................................................................................26 
二、经营所得税率 .................................................................................28 
三、利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和
偶然所得税率 .................................................................................29 
第三章 应纳税所得额和应纳税额 ............................................................. 30 
第一节 应纳税所得额的计算 ...................................................................... 30 
一、居民个人的综合所得 .....................................................................30 
二、非居民个人的工资、薪金所得,劳务报酬所得、稿酬所得、
特许权使用费所得 .........................................................................32 
三、经营所得 .........................................................................................34
四、财产租赁所得 .................................................................................35 
五、财产转让所得 .................................................................................35 
六、利息、股息、红利所得和偶然所得 .............................................35 
第二节 专项扣除、专项附加扣除、其他扣除概述 .................................. 36 
一、专项扣除 .........................................................................................36 
二、专项附加扣除 .................................................................................36 
三、依法确定的其他扣除 .....................................................................36 
第三节 专项附加扣除专题 .......................................................................... 37 
一、专项附加扣除综述 .........................................................................37 
二、专项附加扣除详细解读 .................................................................42 
三、享受专项附加扣除项目的信息的采集、报送(申报)专述 .....54
目录
VII
第四节 应纳税额的计算 .............................................................................. 62 
一、一般规定 .........................................................................................62 
二、规定 .........................................................................................64 
三、非居民个人和无住所居民个人税款计算 .....................................64 
四、境外所得的税额抵免 .....................................................................65 
第四章 税收优惠 ...................................................................................... 67 
第一节 免征、减征及税负差额免税补贴 .................................................. 67 
一、免征 .................................................................................................67 
二、减征 .................................................................................................68 
三、税负差额免税补贴 .........................................................................68 
第二节 优惠政策衔接及继续有效的个人所得税优惠政策 ...................... 70 
一、优惠政策衔接 .................................................................................70 
二、继续有效的个人所得税优惠政策 .................................................76 
第五章 征纳管理 ...................................................................................... 84 
第一节 税收征管综合知识 .......................................................................... 84 
一、我国税收征管综述 .........................................................................84 
二、个人所得税征管模式 .....................................................................99 
三、个人所得税纳税调整 ...................................................................100 
四、个人所得税法律责任 ...................................................................100 
五、个人所得税文书式样 ...................................................................100 
六、个人所得税征管协助 ...................................................................100 
七、个人所得税税收协定 ...................................................................101 
八、境内雇主报告境外关联方支付工资薪金所得的规定 ...............103 
九、个人所得税征管相关规定 ...........................................................104
个人所得税操作实务
VIII
第二节 纳税申报 ........................................................................................ 105 
一、纳税人应当办理纳税申报的情形 ...............................................106 
二、修订后各个人所得税申报表的使用 ...................................106 
三、扣缴申报 .......................................................................................108 
四、自行纳税申报 ............................................................................... 117 
五、纳税申报的其他有关事项 ...........................................................137 
第三节 税款征缴 ........................................................................................ 137 
一、综合知识 .......................................................................................137 
二、代扣代缴、预扣预缴 ...................................................................140 
三、汇算清缴 .......................................................................................158 
第六章 相关政策文件 ............................................................................. 161 
第七章 优惠政策专题 ............................................................................. 176

内容摘要
本书内容涉及个人所得税的税收政策、税收征管、法律依据,具体包括:个人所得税综合知识,纳税人、扣缴义务人,居民和非居民纳税人纳税义务范围,税目、征税对象,税率,应纳税所得额,专项扣除,专项附加扣除,其他扣除,应纳税额的计算,税收优惠,征管模式,纳税时间、期限,纳税调整,文书式样,完税证明/纳税记录,纳税申报,自行缴纳税款,代扣代缴、预扣预缴,汇算清缴,税款清算,法律责任,等等。为便于对照学习及在实际工作中查阅,本书还精心整理我国个人所得税文件(含优惠政策总览)。读者可将本书作为随时翻阅、查检的工具书,以解决实际个人所得税事务中的操作实务问题。

精彩内容
本书内容涉及个人所得税的税收政策、税收征管、法律依据,具体包括:个人所得税综合知识,纳税人、扣缴义务人,居民和非居民纳税人纳税义务范围,税目、征税对象,税率,应纳税所得额,专项扣除,专项附加扣除,其他扣除,应纳税额的计算,税收优惠,征管模式,纳税时间、期限,纳税调整,文书式样,完税证明/纳税记录,纳税申报,自行缴纳税款,代扣代缴、预扣预缴,汇算清缴,税款清算,法律责任,等等。为便于对照学习及在实际工作中查阅,本书还精心整理我国个人所得税文件(含优惠政策总览)。读者可将本书作为随时翻阅、查检的工具书,以解决实际个人所得税事务中的操作实务问题。

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