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作者斯尔教育组编
出版社广东经济出版社
ISBN9787545486797
出版时间2023-03
装帧平装
开本16开
定价63元
货号12289525
上书时间2024-09-06
第一章审计概述
第二章申计计划
第三章审计证据
第四章审计抽样方法
第五章信息技术对审计的影响
第六章审计工作底稿
第七章风险评估
第八章风险应对
第九章销售与收款循环的审计
第十章采购与付款循环的审计
第十一章生产与存货循环的审计
第十二章货币资金的审计
第十三章对舞弊和法律法规的考虑
第十四章审计沟通
第十五章注册会计师利用他人的工作
第十六章对集团财务报表审计的特殊考虑
第十七章其他特殊项目的审计
第十八章完成审计工作
第十九章审计报告
第二十章企业内部控制审计
第二十一章会计师事务所业务质量管理
第二十二章职业道速基本原则和概念框架
第二十三章审计业务对独立性的要求
专题一函证
专题二存货监盘
专题三集团财务报表审计
专题四审计报告
专题五风险评估
专题六控制测试
专题七实质性程序和评价审计中的重大发现
本书囊括了注册会计师考试审计科目的经典习题, 甄选经典好题, 教会学生从题目中举一反三, 减轻学生备考负担。本书答案解析全面、丰富, 并着重在解析中提示学生易错点的解题方法与技巧, 让学生一看就懂, 且能够及时查缺补漏, 帮助学生避开考试的“坑”, 同时本书体例清晰, 严格根据考纲要求, 结合历年考试重点、难点, 按照更有利于学生学习和阅读的习惯进行排版、措辞, 清晰提示考生其中各知识点具体情况, 有效助力考生高效通过考试。
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