• 审计案例与实务
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

审计案例与实务

正版保障 假一赔十 可开发票

38.39 6.4折 59.8 全新

库存16件

广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者郑艳秋,李明主编

出版社机械工业出版社

ISBN9787111731559

出版时间2023-09

装帧平装

开本16开

定价59.8元

货号13951703

上书时间2024-01-29

灵感书店

三年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
前言第一篇审 计 理 论第一章审计准则框架2第一节民间审计准则(注册会计师执业准则)框架2第二节内部审计准则框架12第三节国家审计准则框架16第二章审计依据与审计证据20第一节审计依据20第二节审计证据25第三节审计工作底稿31第二篇民 间 审 计第三章审计业务承接案例——瑞华会计师事务所42第四章总体审计策略确定案例——A公司56第五章购销活动审计案例66第一节现金流自体循环式审计案例——万福生科66第二节销售与收款审计案例——瑞幸咖啡79第六章生产与存货审计案例——獐子岛存货之谜89第三篇内 部 审 计第七章内部控制审计案例——辉山乳业108第八章管理审计案例129第一节人力资源审计案例——GW公司129第二节设备管理审计案例——中恒泰集团149第九章合同管理审计案例——QH公司165 第十章工程项目审计案例——三泰集团184第十一章投融资审计案例206第一节投资审计案例——项目可行性审计206第二节融资审计案例——并购重组审计218第四篇政 府 审 计第十二章经济责任审计案例——A高校经济责任审计232第十三章财政预算执行审计案例——B行政部门预算评价251第十四章扶贫资金审计案例——M市扶贫专项资金审计274第十五章政府投资项目绩效审计案例——Y省航运发展专项资金审计287参考文献313

内容摘要
本书横向涉及民间审计、内部审计和政府审计3个层次,纵向涉及审计理论、审计业务承接、总体审计策略、业务循环、内部控制、工程项目、合同管理、融资行为、经济效益评价、财政资金管理等多个企业或单位关注的重点领域。书中以新近发生的一些审计事件为案例进行分析讲解,每个案例均介绍了被审计单位存在的管理问题或舞弊形态,以及审计中的关键环节。这些案例既独立又相互关联,整体且系统,通过问题挖掘、线索分析、技术方法运用、建议与反思等多维度指导审计实务工作。本书可用于高等院校相关专业(如会计学、财务管理以及审计学)课程教学,作为专业特色教材拓展学生的知识面;帮助审计及财务工作者解决实际问题;帮助企业管理者完善治理结构以及关注财务管理和审计的重点领域。

精彩内容
本书横向涉及民间审计、内部审计和政府审计3个层次,纵向涉及审计理论、审计业务承接、总体审计策略、业务循环、内部控制、工程项目、合同管理、融资行为、经济效益评价、财政资金管理等多个企业或单位关注的重点领域。书中以新近发生的一些审计事件为案例进行分析讲解,每个案例均介绍了被审计单位存在的管理问题或舞弊形态,以及审计中的关键环节。这些案例既独立又相互关联,整体且系统,通过问题挖掘、线索分析、技术方法运用、建议与反思等多维度指导审计实务工作。本书可用于高等院校相关专业(如会计学、财务管理以及审计学)课程教学,作为专业特色教材拓展学生的知识面;帮助审计及财务工作者解决实际问题;帮助企业管理者完善治理结构以及关注财务管理和审计的重点领域。

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP