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证券审计——证券业务培训系列教材

20 7.4折 27 八五品

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河北衡水
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作者徐士敏 主编

出版社中国人民大学出版社

出版时间2006-11

版次1

装帧平装

货号1-c2-12-3

上书时间2024-05-11

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 徐士敏 主编
  • 出版社 中国人民大学出版社
  • 出版时间 2006-11
  • 版次 1
  • ISBN 9787300066400
  • 定价 27.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 347页
  • 字数 288千字
【内容简介】
  证券市场是现代经济的重要组成部分,是市场经济资源配置的重要途径。在现代市场经济中,随着证券分程序的不断提高,证券市场在社会经济发挥作用的范围和程度也日益提高。

  本书力图从证券审计的概念、内部审计和专题审计、证券公司的业务审计、证券公司的财务审计、证券公司的账务审计和证券公司内部控制的审计等方面系统地阐述证券审计工作。全书内容共分六章:前两章是综合性的,主要介绍证券审计的一般概念和基本方法;后四章是专业性的,分别对证券的主要业务审计、账务审计、财务审计和内控审计的要点做了阐述。本书可供证券审计干部培训用,也可供证券业务人员、审计部门人员和财经院校师生阅读参考。
【目录】
第一章 审计概论

 第一节 概述

 第二节 审计程序和审计报告

 第三节 审计职业规范、审计责任和审计风险

第二章 内部审计和专题审计

 第一节 内部审计

 第二节 财经法纪审计

 第三节 经济效益审计

 第四节 经济责任审计

第三章 证券公司的业务审计

 第一节 证券经纪业务的审查

 第二节 证券自营业务的审查

 第三节 投资银行业务的审查

 第四节 客户资产管理业务的审查

第四章 证券公司的财务审计

 第一节 证券公司财务管理的特点及要求

 第二节 资产审计

 第三节 负债及所有者权益审计

 第四节 收入、费用和利润审计

第五章 证券公司的账务审计

 第一节 凭证的审核

 第二节 账簿的审核

 第三节 报表的审核

 第四节 会计电算化审计

第六章 证券公司内部控制的审计

 第一节 内部控制的作用与内容

 第二节 证券公司内部控制的主要内容及其监督检查与评价

 第三节 加强内控建设是目前券商生存发展的当务之急
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